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老师:老板的差旅费报销餐费住宿费比较多 一个地方加起来金额有7千多 这个可以正常入账吗? 在当地产生的餐费交通费怎么做账呢

2021-12-23 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 15:34

你好,有发票,可以计入管理费用-差旅费

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快账用户5349 追问 2021-12-23 15:34

金额超过一万也记管理费用吗老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 15:35

金额超过一万也记管理费用

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快账用户5349 追问 2021-12-23 15:36

当地产生的也记差旅费报销吗老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 15:37

当地产生的记差旅费报销或招待费

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快账用户5349 追问 2021-12-23 15:52

老师还有一个问题:我们去年新成立一家公司(小规模)生产企业,租用厂房装修款一共是23万,没有发票这个怎么做帐呢老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 15:52

借 预付账款 贷银行存款

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快账用户5349 追问 2021-12-23 15:53

那就不能走成本了是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-23 15:53

你现在还没取得发票的

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快账用户5349 追问 2021-12-23 15:55

如果一直没有发票就只能走预付是吗 如果后期收到发票呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 15:55

借 管理费用 贷 预付账款

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快账用户5349 追问 2021-12-23 15:56

筹建期结束开始正常经营就可以转成本是吗

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齐红老师 解答 2021-12-23 15:56

你好,对的,你的理解是对的

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快账用户5349 追问 2021-12-23 15:58

老师还有一个问题 公司租用一架无人机对方是个人 开具发票几个税点啊? 当时答应对方不用开发票所以对方收费比较低,现在需要我们承担税点,应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 15:59

你好,个人 开具发票1%的,税点的可以计入管理费用

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快账用户5349 追问 2021-12-23 16:02

个人开具发票都是1%的税点是吗老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 16:03

个人开具发票不都是1%的税点,也有5%

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快账用户5349 追问 2021-12-23 16:04

多谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 16:04

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦

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你好,有发票,可以计入管理费用-差旅费
2021-12-23
你好 记职工福利,并入工资一起计算个税
2021-04-09
是的,一起计入差旅费就行
2024-08-30
你好,学员,这个可以的,按照替票的金额做账,做到对应的科目中
2022-02-17
您好,他们都是这样做的?
2023-04-03
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