您好,那您最好更正纳税申报表

老师好!请问去年的报销的发票(油费、通行费、材料费、住宿费、餐费)等等有20多万,才拿过来冲账,请问这个费用如果都做到管理费用里面去,那会导致今年3月份的费用特别高,这样会预警吗? 2022年的汇算清缴前任会计在2月份就已经做完了的,请问老师我还可以把这个费用做到去年吗? 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款--项目部 再 借:利润分配-未分配利润 贷:管理费用-差旅费
老师我想咨询一下,就是去年四月份银行开户,然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具,去年累计发票金额4000元,今年三月份税务才报道,然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1:今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款,可以吗? 问题2:由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费,他开的一些饮料类超市购物的发票,我就做到今年开办费,这样处理可以吗?
请问老师,去年的保险费发票,今年才开,付的时候借:销售费用一保险费40000 贷 银行存款40000,无发票,今年4万发票开来了,是专票6个点,还没汇算清缴。 怎么处理呢?1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以吗?2.做到当月,红冲去年的分录,做一笔这个进项发票的分录,可是进项有差额比如:感觉有影响,管理费用一保险费-1130 贷:银行存款 -1130 做正确的,借:管理费用1000 进项税额130 贷:银行存款1130 有差额
我的2023年年末未分配利润是100万,其中包含2023年我预提了费用12万,在2024年一月份收到了2023年费用发票8万,我做的分录是在01月先把预提的费用分录冲销借其他应付款-预提费用12万,贷:利润分配-未分配利润12万,收到的费用发票分录是,借利润分配-未分配利润,应交税费-待抵扣进项税额,贷:库存现金。目前看报表2023年年末的报表体现未分配还是100万,2024年02月份报表,假如一月二月合计的本年利润是20万。2月末的资产负债表报表未分配利润应该是100+20+12-8=124万,那么五月底之前的汇算清缴提报报表是选择区间2023.01.01至2023.12.31还是哪个区间呢,如果按照2023年的区间选择的话,那未分配利润就不准确了呢。老师看看我上面表达的有没有问题?详细给指点一下?感激!
1.跨期取得的发票未在当年确认费用借:以前年度损益调整 贷:库存现金(银行存款)2.跨期取得的发票,费用已经在上年做了预提:预提分录:借:成本费用类科目 贷:其他应付款01若在汇算清缴之前取得发票冲销预提费用的科目,然后正常做费用即可,这样汇算清缴是不用做处理的 还有一种说法是区别于会计准则和小企业会计准则 去年暂估费用成本发票 24年汇算清缴前收到发票 小企业会计准则 去年暂估22万 借:应付账款~暂估款22万 贷:利润分配~未分配利润22 实际收到费用成本发票14万 借:利润分配~未分配利润14万 贷:应付账款 14 老师,以上两种做法那个才是正确的呀?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少