需要做到递延收益里面去

老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候,政府请的培训机构说借:递延收益 贷递延收益 那我拿到发票不入项目成本了,直接入这个递延收益? 吗
老师,收到政府发的设备奖励款直接做到营业外收入可以吗,需要做递延收益吗
企业收到政府补贴购买设备奖励款396万,做递延收益对吧?还是其他收益?后期的摊销年限是依据固定资产折旧年限吗?如果固定资产折旧年限是10年,每个月用396万÷120个月 然后得数做借:递延收益 贷:营业外收入
我司收到政府补助的设备,金额大,可以先去递延收益处理,然后每月以折旧金额计入营业外收入~政府补助里吗?
收到政府省级专精特新企业奖励项目的款可以放在营业外收入吗
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
借 银行存款 贷 递延收益 然后借 递延收益 贷 营业外收入, 两笔同时做呗
后面那笔是按期结转的,不是一次结转,按所属期
具体怎么操作呢
比如给你打款是1年的补贴12万,收到 借银行存款 贷递延收益 12万 每月 借递延收益 贷营业外收入 1万
老师,收到的是3966000元,那后面每期就除以12 然后 借 递延收益330500 贷 营业外收入 是这样吗
看是补贴几年的,是一年就除以12, 2年就除以24
如果没说几年,是不是可以多写几年,这样企业所得税也能多分摊下是吧老师
可以多写,但是一般不超过3年的
上面没有规定几年,那我就按3年吧,老师然后用500万以内固定资产加速折旧抵减这个收入的企业所得税可以吧
还有老师,收到补贴款的当月就做分摊那笔分录吗,还是下个月开始做。
当月就可以开始分摊,这个和加速折旧没关系
11月收到的款项,我12月做的话就要做两个月的是吧。 我的意思是补贴收入算利润,那就会缴纳企业所得税,用固定资产一次性折旧可以暂时抵减企业所得税是吧。
12月补做两个月的,可以抵减