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老师,请问: 总公司地点在福州A 分公司地址在厦门B,税务登记为“非独立核算” 平常分公司B将销售款存回到总公司A, 在总公司A的帐务上做销售收入、结转成本、费用、利润总额,报企业所得税,是这样吗? 但是,我听说“非独立核算”下,分公司B平常要申报增值税、附加及其他税。 我不明白,B的增值税,是指它销售的销项税,是吗? 那它的成本(即进项税),是在总公司A做申报,是这样吗?

2021-12-23 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 16:39

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户8080 追问 2021-12-23 16:51

老师,再请问总公司的申报表是不是只有进项税,分公司的申报表只有销项税,是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-12-23 16:55

非独立核算的异地公司需要申报增值税

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同学你好 对的 是这样做的
2021-12-23
如果说是非独立核算的话,那么也就是说这个税都是在一起申报,那么这个时候他不用单独确认为销项税哦。如果说你非独立核算,就总公司和分公司是一体的,销售收入、结转成本都是在总公司一起确认的。
2021-12-23
1,通常分公司能够独立建账,就可以独立核算 2,如果是跨地区,要视同销售 3,如果是独立核算,就是分开认定,如果是非独立核算,是整体认定。 4,只是增值税的问题,所得税都是汇总处理的 增值税是各算各的。 是的,汇总的。 各自算各自的, 不会通算的。 并没有区别,如果独立核算,都是增值税单独主体处理的。
2020-10-31
同学你好 对的 2.非独立核算的不用自己报税吧 3.公司统一报不行吗
2022-08-24
同学你好 对的 是这样做分录的
2021-09-30
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