销售设备的税率是13%。
建筑安装行业一般纳税人销售设备开出去的发票是9个税点还是13个税点
我把雕塑的设计、制作、安装分包给了一个一般纳税人的公司,对方应该给我开13%的销售发票、还是9%的建筑发票呢?或者是分别开销售的13%和安装的9%呢?
我把雕塑的设计、制作、安装分包给了一个一般纳税人的公司,对方应该给我开13%的销售发票、还是9%的建筑发票呢?或者是分别开销售的13%和安装的9%呢?
我们是做中央空调的,包工包料,是需要开13个点的票还是9个点的票?还是可以直接开9个点的建筑安装。我们包含材料、设备 安装。属不属于混合销售?
老师,一般纳税人建筑服务行业,开的建筑服务9个点的销售发票,进项是13个点的材料,这个进项比销项税点高,是正常按13个点抵扣吗?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
这个是自己开发票还是可以去税务局代开发票呢
有范围自己开 一般纳税人税务局不给代开
如果经营范围没有呢,也不能代开吗
是的 代开不了 问你税务局偶然业务允许自己开吧