你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:主营业务成本 , 贷:库存商品 3,借:销售费用,贷:库存现金

1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。,会计分录
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;这题的利润总额怎么算的,谢谢
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;这题的利润总额怎么算的,谢谢
[资料]某厂201X年7月份发生有关销售经济业务如下。1.向甲厂出售A产品500件,每件售价为60元,增值税税率为13%。货款巳收到,存入银行。2.向乙公司出售B产品300件,每件售价为150元,增值税税率为13%。货款尚未收到。3.按出售的两种产品的实际销售成本转账(A产品单位成本为45元,B产品单位成本为115元)。4.以银行存款支付上述A、B两种产品在销售过程中的运输费800元、包装费200元。5.结算本月份销售机构职工工资1000元,应付职工社会保险费100元。6.向丙厂出售甲材料100千克,@12元,增值税税率为13%。货款已收到,存入银行。7.按出售的甲材料实际销售成本转账(@10元)。要求:做出会计分录
(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元结转成本;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用,500元是本期的利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行怎么写会计分录谢谢
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
钱数呢老师
你好 1,借:银行存款 50000 *1.13,贷:主营业务收入 50000 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 50000 *13% 2,借:主营业务成本35000 , 贷:库存商品35000 3,借:销售费用500,贷:库存现金 500
老师第一个是50000乘以0.13吗
你好,请看图片,是乘以的意思
老师那个第一个准确数到底是多少呢
你好 1,借:银行存款 56500,贷:主营业务收入 50000 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 6500