借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数
小规模纳税人,10月份的未开票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理, 现在11月份已经全部把这个发票开出来,并且已经收到款了,11月份的这个又怎么做账务处理,麻烦写仔细点的账务处理
11月份的货,11月份的时候已经确认为收入了,12月份客户退回来部分,并且冲减了12月份的货款,怎么做账务处理
老师,2022年12月份卖出去的货(以确认收入),今个月客户不合作了把货退回来,具体分录怎样做?
比如7月销售商品是1000,8月销售商品是500,总的做了收入1500,然后到11月份回款了1500,到12月份的时候12月份销售出去1200,然后回款的时候销售那边说7月、8月的有折扣300,所以12月份的回款只有900,直接就抵减了12月货款,这样要怎么处理,12月是按照1200还是900入收入
5月份抵扣了一张专票,11月份对方冲红,12月份重新开了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已经退回了,当时的会计没管冲红的,现在我该怎么处理这张5月份冲红的
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
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假如11月份的总货款是100, 11月份已确认收入 借:应收账款100,贷:主营业务收入100 12月份的时候这笔钱已经收到了, 借:银行存款100 贷:应收账款100 但是现在客户退货11月的10元,是在12月的货款里面200里面冲减,12月的货款实际收到190元,这样具体怎么做账务处理好
贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -10
这笔分录是什么时候做,是在12月收到190的这笔货款的时候做么 贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -1 借应收账款200,贷主营收入200 么
这个是在你发生退货的那个月份做就行。
12月份的时候才知道客户要退货呀
那你就在12月份做就行。
就按照我上面那个分录么,而且我们11月份也把这个相对应的货款也支付给供应商了,现在12月份供应商把这个退的货款支付给我们5元 怎么做账务处理
你不是说退的钱是从那个付款里头底了吗。
那是客户把11月退货的钱在12月里面抵冲了 供应商退货的这个钱,12月直接打5元到我们账户上
我都被你说糊涂了,你到底是退了多少钱,还是直接在货款里冲抵了?
客户是退钱是10元,从12月份的200元里面冲减了,12月实际只是收到190元 供应商也要把这个相对于的金额退给我们,11月我们已经把货款付给供应商了,供应商12月份把这个5元直接退付给我们账户上了 客户是从货款里面冲减了 供应商是把这个退货款打到我们账号了
借库存商品5 负数 应交税费应交增值税进项税额转出 应付账款负数5
假如支付供应商11月份的货款是80元,发票也已经按照80元开 了 借:应付账款80 贷:银行存款80 12月退5元到公司账号里面了 这个怎么处理
也是按照我上面这样处理的。
现在不是银行存款都收到这5元了么
按照我做那个之后,借银行存款5,借应付账款负数5。