借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数
小规模纳税人,10月份的未开票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理, 现在11月份已经全部把这个发票开出来,并且已经收到款了,11月份的这个又怎么做账务处理,麻烦写仔细点的账务处理
11月份的货,11月份的时候已经确认为收入了,12月份客户退回来部分,并且冲减了12月份的货款,怎么做账务处理
老师,2022年12月份卖出去的货(以确认收入),今个月客户不合作了把货退回来,具体分录怎样做?
比如7月销售商品是1000,8月销售商品是500,总的做了收入1500,然后到11月份回款了1500,到12月份的时候12月份销售出去1200,然后回款的时候销售那边说7月、8月的有折扣300,所以12月份的回款只有900,直接就抵减了12月货款,这样要怎么处理,12月是按照1200还是900入收入
5月份抵扣了一张专票,11月份对方冲红,12月份重新开了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已经退回了,当时的会计没管冲红的,现在我该怎么处理这张5月份冲红的
这张票业务来报销,计入什么费用
你好,老师,财管计算题一般是保留2位小数点的数吗,题目特别需求除外,是吗?
销户时,其他应付款有余额怎么调
老师,我24年10月份的工资,等到今年的3月份才发,我想问一下,那我今年25年的工资,等明年会算清缴的话,我这个实际金额是不是要扣掉这个3月份的?已经发了的工资,因为他这个是24年的实际金额
请问老师,退休职工一次性独生子女费,是在职临退休前给,还是退休之后给。放到福利费,企业所得税汇算清缴是否调增处理呢?
老师你好,请问无形资产怎么按月摊销
老师,如果公司没有实际经营,工商年报的资产总额怎么填写
老师好,我公司签了一个三方协议我公司把一辆货车抵给b公司,b公司又卖给c公司,协议金额是12400元,但是我公司看到的二手车市场开的二手车销售统一发票金额是12000元,我现在是不是还要再开一张税率13%的普票,这个金额应该是多少呢
你好,一个私人,内账,先是收了预收账款,借现金10000,贷预收账款-私人10000,后面出了一个结算单时25850,结算单里不包含预收的10000,结算单这里要显示一下,要怎么作账呢?
老师你好,我开发票开了5张,为什么报税的时候少一张发票,我查了也是开了5张,但是对方也是只收到4张,那一张发票我去哪里能查到
假如11月份的总货款是100, 11月份已确认收入 借:应收账款100,贷:主营业务收入100 12月份的时候这笔钱已经收到了, 借:银行存款100 贷:应收账款100 但是现在客户退货11月的10元,是在12月的货款里面200里面冲减,12月的货款实际收到190元,这样具体怎么做账务处理好
贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -10
这笔分录是什么时候做,是在12月收到190的这笔货款的时候做么 贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -1 借应收账款200,贷主营收入200 么
这个是在你发生退货的那个月份做就行。
12月份的时候才知道客户要退货呀
那你就在12月份做就行。
就按照我上面那个分录么,而且我们11月份也把这个相对应的货款也支付给供应商了,现在12月份供应商把这个退的货款支付给我们5元 怎么做账务处理
你不是说退的钱是从那个付款里头底了吗。
那是客户把11月退货的钱在12月里面抵冲了 供应商退货的这个钱,12月直接打5元到我们账户上
我都被你说糊涂了,你到底是退了多少钱,还是直接在货款里冲抵了?
客户是退钱是10元,从12月份的200元里面冲减了,12月实际只是收到190元 供应商也要把这个相对于的金额退给我们,11月我们已经把货款付给供应商了,供应商12月份把这个5元直接退付给我们账户上了 客户是从货款里面冲减了 供应商是把这个退货款打到我们账号了
借库存商品5 负数 应交税费应交增值税进项税额转出 应付账款负数5
假如支付供应商11月份的货款是80元,发票也已经按照80元开 了 借:应付账款80 贷:银行存款80 12月退5元到公司账号里面了 这个怎么处理
也是按照我上面这样处理的。
现在不是银行存款都收到这5元了么
按照我做那个之后,借银行存款5,借应付账款负数5。