借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数
小规模纳税人,10月份的未开票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理, 现在11月份已经全部把这个发票开出来,并且已经收到款了,11月份的这个又怎么做账务处理,麻烦写仔细点的账务处理
11月份的货,11月份的时候已经确认为收入了,12月份客户退回来部分,并且冲减了12月份的货款,怎么做账务处理
老师,2022年12月份卖出去的货(以确认收入),今个月客户不合作了把货退回来,具体分录怎样做?
比如7月销售商品是1000,8月销售商品是500,总的做了收入1500,然后到11月份回款了1500,到12月份的时候12月份销售出去1200,然后回款的时候销售那边说7月、8月的有折扣300,所以12月份的回款只有900,直接就抵减了12月货款,这样要怎么处理,12月是按照1200还是900入收入
5月份抵扣了一张专票,11月份对方冲红,12月份重新开了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已经退回了,当时的会计没管冲红的,现在我该怎么处理这张5月份冲红的
老师,你好,初创公司第一个月,可以把增值税做成零不
具体要做哪些准备工作呢,资产评估要不要做,折旧要不要补提?
你好老师 我去面试了一家加工饺子的厂的会计 我想问一下:车间4个工人,一个工人做凉菜然后让自己门店卖出去,一个厂长操做机器活面,调馅做成速冻饺子然后卖自己门店,还有两个工人是帮忙后勤的。 1.采购的原材料变成饺子陷的成本如何核算呀? 2,饺子到门店才算正真的销售 怎么核算成本。3,成本这块的料工费怎么核算我有点混乱
老师 收到的租赁发票跨期审计通不过,然后怎么处理呢?需要补税款吗?
老师,广东税务的远程可视化功能,后台审核,是不是上班时间才能用
老师出季报暂估入账计入成本吗,下个月是不是要全额红冲呢
老师,老板私人款打到公账上,做得其他应付款,这个借款需要给老板支付利息吗
跨境电商里的预留金额在利润表里怎么体现
老师,研发费用加计扣除是怎么算的,比如我们公司研发费用是1万元,100%加计扣除是不是就可以算研发费用2万了?
老师学完实操面试成功了一家小的制造业,有十几个销售,车间五六个人的厂子,明天第一天上班,首先看什么注意什么,或者说交接时候向上一任会计问什么?
假如11月份的总货款是100, 11月份已确认收入 借:应收账款100,贷:主营业务收入100 12月份的时候这笔钱已经收到了, 借:银行存款100 贷:应收账款100 但是现在客户退货11月的10元,是在12月的货款里面200里面冲减,12月的货款实际收到190元,这样具体怎么做账务处理好
贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -10
这笔分录是什么时候做,是在12月收到190的这笔货款的时候做么 贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -1 借应收账款200,贷主营收入200 么
这个是在你发生退货的那个月份做就行。
12月份的时候才知道客户要退货呀
那你就在12月份做就行。
就按照我上面那个分录么,而且我们11月份也把这个相对应的货款也支付给供应商了,现在12月份供应商把这个退的货款支付给我们5元 怎么做账务处理
你不是说退的钱是从那个付款里头底了吗。
那是客户把11月退货的钱在12月里面抵冲了 供应商退货的这个钱,12月直接打5元到我们账户上
我都被你说糊涂了,你到底是退了多少钱,还是直接在货款里冲抵了?
客户是退钱是10元,从12月份的200元里面冲减了,12月实际只是收到190元 供应商也要把这个相对于的金额退给我们,11月我们已经把货款付给供应商了,供应商12月份把这个5元直接退付给我们账户上了 客户是从货款里面冲减了 供应商是把这个退货款打到我们账号了
借库存商品5 负数 应交税费应交增值税进项税额转出 应付账款负数5
假如支付供应商11月份的货款是80元,发票也已经按照80元开 了 借:应付账款80 贷:银行存款80 12月退5元到公司账号里面了 这个怎么处理
也是按照我上面这样处理的。
现在不是银行存款都收到这5元了么
按照我做那个之后,借银行存款5,借应付账款负数5。