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发票已经收回,货物也出口了,但原先的会计也记在预付里面,应该怎么处理?

2021-12-24 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 09:50

为什么之前计在预付账款里呢,不是预收账款里吗?

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快账用户3gsg 追问 2021-12-24 10:02

这是之前面试官提出的问题,所以想咨询一下

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齐红老师 解答 2021-12-24 10:06

应该是预收账款,没有确认收入之前,计入预收账款 货物移送同时开具发票,符合收入确认条件了,将预收账款转入主营业务收入 借:预收账款 贷:主营业务收入

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快账用户3gsg 追问 2021-12-24 10:09

它是外贸公司来的

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齐红老师 解答 2021-12-24 10:21

外贸公司也同样要确认收入,如果是预付账款,那是预付的什么款项呢,是供应商的采购款吗?如果是的话 借:库存商品 应交税费 -应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 如果符合退税条件的,计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款——应收补贴款

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为什么之前计在预付账款里呢,不是预收账款里吗?
2021-12-24
同学,你好 先暂估 借:库存商品——暂估 贷:银行存款
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2020-11-19
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