借应收账款-A 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 应付账款-C 贷应收账款-A 不存在什么税务风险

A公司和B公司存在运输业务合同关系,B公司和C公司存在运输业务合同关系,C和D存在购买轮胎的合同关系 A,B,C,D公司签署了一份四方协议,约定把B公司应付给C公司的款项的20%剥离出来,然后A公司也把应付B公司数额相同的款项剥离出来,这部分款项由A公司代支付给D公司(D公司为销售轮胎的公司)。 B公司按照原运输合同开具100%运费发票给A,A公司支付扣除剥离款项后的运费给B。 C公司按照原运输合同开具100%运费发票给B,B公司支付扣除剥离款项后的运费给C。 D公司为C公司开具剥离款项的轮胎发票 这么操作,B公司财务应该怎么做账,是否存在相关的税务风险?
A是物流公司 B是供应商 C是购买方(A与C是同一法人),B与C签订购销合同,并由A负责运输,正常情况下B应付A运费,C付B货款,(A与C是同一法人)现把B应该付给A的运费直接抵减C应付B的货款费用,A开给了B运费发票,B开给C销项发票,C付款是-B应付A的运费部分=C应付B的货款费 现在B应付A运费553800元,A给B开票60万多开46200元;C应付B货款243658.47元,如果把B应该付给A的运费直接抵减C应付B的货款费用,那现在C还应付B多少货款呢
,约定A公司应于2022年3月5日前交付货物给 B公司, B公司应在3月10日前付清货款100万元。为了完成该合同,A公司与C公司签订原材料买卖合同,约定C公司应于2022年1月1日前将原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交货任务。A公司虽经多方努力,还是没有按时完成与 B公司的合同,给B公司造成了损失12万元。请分析回答下列问题: (一)A公司如果担心将来货物交付后收不到货款,可以怎么做来保证自己的债权能够实现?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中约定:“如果 A公司违约,则需支付B公司合同标的额10%的违约金”。A公司对本案中B公司的损失应如何赔偿?如果A公司认为违约金数额不足以弥补实际损失,按照我国法律可以继续索赔吗?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交货,导致A公司不能按期交付设备,A公司能否以自己不是故意的为由,免予承担违约责任?(5分)(四)如果B公司担心发货后收不到货款,要求A公司先支付部分货款后再发货,B公司能否拒
公司a和公司b,是同一个老板,公司b没有独立出去,公司业务都是由a处理,收款付款也由a公司银行账户结算,b公司要付给a公司结算利息和货物发出的运费,之后的钱属于b公司,之前的账由a公司财务处理,b公司进销存系统有两个,一个在a公司一个在b公司里,a公司处理b公司财务时候只按了a公司里的进销存系统入账,用的台账做内账,没有把b公司里的进销存系统入账,b公司22年5月成立,5-12月的账都是a公司处理,2023年1月开始,b公司独立出来,现在内账应该怎么去做
1,我们公司是物流运输公司,我们和A公司签订运输合同取得运输收入(销项),又和B公司签订运输合同取得运输成本(进项),那么,我们公司交的印花税是按运输收入(销项)来交,还是按运输收入(销项)和运输成本(进项)合计金额来交印花税?2,公司买了两个挂车,价值一百多万,找融资租赁公司借款,融资租赁公司把款付给卖车公司,我们在按月付给融资租赁公司(分36期还完),全部还完是融资租赁公司才开发票给我们,还款中的利息费用,我们在做汇算清缴时需要调增,还是不调?
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
那b公司产值怎么确认?
正常按100%收入计算呀
那进账的资金流,比发票的金额少,对于b公司有什么影响吗
对于b公司没有什么影响
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利