你好,可以做更正申报,然后申请退回多交税款

老师。跨年的增值税申报多了。可以申请退吗
老师,留抵退税在申报表就可以查得到多少了吗?现在可以申请退税吗?申请步骤?
老师 请问出口退税可以跨年度申报吗,我们这两个月的出口资料还未收齐,无法申报,可以延期到明年申报吗
老师 请问跨年度申报出口退税,出口的这部分货物没有在报关时申报增值税,现在已经跨年,增值税应该怎么申报?
老师,我们是小规模纳税人,1月份开了3%的专票,现在报增值税是按3%申报吗?可以申请退税吗?先申请退税还是先报增值税?
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
公司职工食堂改造费摊销后入什么科目,职工福利合适吗?
请问 煤炭行业增值税进项留底 现在可以退吗?有关于退进项税的文件吗?
老师,我的进项票数量和单价写反了,但上个月没发现,税也报完了,现在做账才发现这个问题,这个怎么办?
老师你好,正常情况下,是不是不能用已缴的税款去抵减本来应该缴的税款?
对方给我们公司开发票,但是要求我们的付到他个人卡里,2000 多,这样有什么风险吗?
老师,我们分公司现在没有进项,能开销项票,给业主方?
老师您好,我想问一下新入职的公司今年8月份之前都交工会经费,然后从那之后就再没有交过工会经费可以嘛?以后是不是都不需要交了?公司员工23人
老师 公户上面没钱了,另一个没有业务往来的友谊公司给转过来的钱,可以做向某某公司借款吗?短期几天的
比如是21年3季度的增值税申报多了。跨年再去申报更正的话。今年多缴的账 要怎么做啊
你好,今年多缴的账(假如是小规模纳税人) 借:应交税费—应交增值税,贷:银行存款
老师。申报个税的应发工资忘记扣除了考勤扣款不那部分 实际发放的差异就在这里。要怎么调账啊
你好,根据你的描述,是做更正申报,而不是做账务调整啊 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)