同学你好 同一个系统的才可以
航天金税开了红字信息编码,百旺税盘无法导入该红字信息编码,无法开具红字,怎么处理?请教各位老师,谢谢
老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师,请问当月开具数电票红冲发票后,当月冲回金额是不含税金额,是不是代表红冲发票开错了。具体原因,我们单位为一般纳税人,当月蓝票因信息有误,当月重开了红票冲回,填写的时候在原因那栏填写开票有误,旁边有一个灰色选项,含税,不含税,我没选,导致红字数电票开完,当月回冲金额是不含税金额,这种情况应该怎么处理?
1、销货方 A单位 2、购货方 B单位 3、A为B提供应税服务(物流辅助服务 收派服务),A正常结算并开具增值税专用发票。 4、后发生折让,B按规定 根据折让金额填开红字发票信息表。A依据信息表 开具了折让金额的红字发票。 5、A依据红字发票入账,冲减了收入及销项税额。 6、请问该折让操作是否符合税务相关规定? 7、销货方冲减营业收入及销项税额是否 符合税法要求?相当于折让?账务怎么处理
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
就没其他办法了吗
审核通过了你看下系统提示吗
审核通过了,然后对方给的红字信息编码,我们系统导入,系统提示说格式不符,对方也已经抵扣了,怎么操作都无法开具红字
那你问问你们税局咋整吧 一般直接导入就行