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老师好,我门有个客户付承兑,我们的开票金额83200,他用承兑付我们83216,只有这一张这么大金额的票,让我们再转给他16元,这样我应该怎么出会计分录让这个客户的账平起来

2021-12-24 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-24 16:38

借应收票据贷93216主营业务收入83200,其他应付款。16

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快账用户3772 追问 2021-12-24 16:43

我们是这样记的,开票时,借应收账款83200贷主营业务收入,应交税金销项 收款时,借应收票据83216贷应收帐款83216 这样多16元我我怎么记

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齐红老师 解答 2021-12-24 16:44

多收的计入到其他应付款

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快账用户3772 追问 2021-12-24 16:46

啊,那就是借应收票据83216,贷应收帐款83200,其他应付款16 给他转过去16后,借其他应付款,贷银行存款或现金 是这样吧老师

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齐红老师 解答 2021-12-24 16:47

对的,就是这么做账的

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借应收票据贷93216主营业务收入83200,其他应付款。16
2021-12-24
收到的时候,借应收票据贷银行存款, 背书出去,借库存商品贷应收票据 然后这个50万的承兑和余额是相当于你们代收代付是吗 借应收票据, 银行 贷其他应付款, 你再转出去借其他应付款,贷银行存款、应收票据 要出一个委托书的客户委托你付款给供应商的。
2022-08-02
您好 借:应收票据 贷:应收账款 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷:其他应收款
2021-11-17
同学你好 你们兑现的时候 借银行 贷应收票据
2022-07-13
同学你好 借费用科目 贷银行存款
2023-06-13
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