您好,所得税申报不受影响的
老师好,我们11月一般纳税人生效的。我想请问这个要怎么报税呢?尤其是10月份的还属于小规模,11月属于一般纳税人
老师,想问问我10月是小规模,11月变一般纳税人,季度企业所得税我怎么报呢
老师你好,我们公司1-11月份是小规模公司,12月份变更一般纳税人了,那么现在1月份的企业所得税该怎么申报呢?
老师,想问下,小规模跟一般纳税人都是季度交企业所得税把?还是一般纳税人是按月交呢?
老师我们10月是小规模纳税人 我在11月只要报个增值税和个税就行吗?财务报表和企业所得税是季度报吗
发票金额和报销金额不一致可以吗
所有者权益变动表行项目中没有专项储备,专项储备期末余额该填列在哪个位置
老师,请问企业成立的独立工会,有单独的银行工会账户,那工会买的米买油,洗护用品发票开的是工会名头的发票,给员工发福利,我要合并到9月工资交个税,这个福利还用在公司的账里体现吗?因为我开的发票是工会的名头,做到工会的账套里了,公司的账里没有提体现这个福利呀,那个税系统申报数就大于我公司账里的应付职工薪酬数了,这样有风险吗。用工会的账户发放福利应该怎么做账。工会的账和公司的账是不是两个独立的账套?我现在就是两个独立的账套,这样对不对呀。
老师,建筑业预缴时选择了差额征税,减了分包的款,那当月抵扣时,还能抵扣这笔分包的进项吗
老师,请问高新技术企业开一般是开的服务发票,但有一笔业务需要开软件产品发票,13个点的专票,可以享受即征即退吗?
交车辆保险费3821.9,收到保险公司开的发票3161.9,其中备注代收车船税660,这个怎么做账,用不用什么凭证
老师,请帮我看一下这个我搞不懂了,感觉这两个是矛盾的。 情况:公司有食堂,餐补做在工资表里,但不发给员工,统一划给食堂。 问题:申报个税时,加不加上没有实际发放给员工的餐补金额?
社保基数变动,需要补缴,1月份到9月份,做工资单企业承担需要金额需要更改,个人承担社保部分也要跟着变动吗
老师,我发票内容开:信息技术服务*信息服务费为啥系统提示我商品简称不合法?我之前都是开这个项目名称都可以呀,我今天只是复制之前的发票,点开票就提示我商品简称不合法了
老师好,一般纳税人,本期只有进项没有销项,进项税明细那个表需要填吗?勾选了报表不能自动带出进项税呢。
不明白,我10月有盈利,但是算总的我是亏损的。我需要交企业所得税吗
你今年总是亏损了,就不需要交税
那需要预交吗
亏损不需要预缴的
意思是总亏损就不需要计提预交。
对的 就是这个意思的
那我即使季中变更纳税人性质,也不影响我的企业所得税申报?
对,这个对所得税没有影响