你好, (1)提取时, 借:管理费用—残保金, 贷:其他应付款—残保金; (2)上缴时 ,借:其他应付款—残保金, 贷:银行存款(或现金)。
老师,请问付年度保障残疾金的会计分录怎么做
老师,请问残保金的会计分录怎么做?
老师请问一下,零申报残保金怎么做会计分录
老师下午好,请问残疾人保障金计提怎么做会计分录?
老师你好,请问残疾人保证金的会计分录怎么做。
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
郭老师,如果固定资产损毁,要怎么做账,累计折旧也还没提完
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
可以不计提吗,还是一定要计提?
你好,可以不计提的了