12月份借管理费用工资贷应付职工薪酬
补发今年1-6月份的工资,该怎么入账,做分录?之前没有计提过,这次直接银行转账,备注的补发1-6月份工资
单位2021年1月份开始做账,但是有三个员工是20年12月份的工资没有发放,以前也没有账目,不知道计提过没有,在2021年2月份发放了12、1月份的工资,对于12月份的三个人的工资我该账目处理?是在1月份计提一下,然后发放,还是不用计提了,直接发放?
之前没做账,现在做,所以以前的工资没有计提,直接进费用,那我到今年,1月发放12月工资怎么操作?
接到手的账,以前工作是当月计提 发放当月的,直到2019年7月,发放6月的工资(没有计提)计提了7月的工资,出现账不平,贷方2000元。这种情况如何处理呢?
#提问#老师好,,请问12月的工资由于年前比较特殊在1月没有发放,到了2月才发放12月的工资,那么申报1月所属期的工资时可以为0吗?
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
一月份借应付职工薪酬,工资贷银行存款。
12月调不了了,一月要怎么处理好
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资