你好,减去负数开票额

老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
请问红冲上季度专用增值税发票代开的个体工商户本季度开负数发票和正数发票,这个季度的开票额度免税的正常专票加普票价税合计金额,是要减去负数开票额计算还是加进去这个额度,来算自己本季度可以开的免税票额
上季度开的票,这季度红冲,不开了,公司是以开票金额申报的印花税,这种情况印花税怎么报?是总开票金额减去红冲金额报,还是只报正数发票的金额?
老师您好,我是个体工商户,季度9万以下是免税的。请问在统计这个季度的开票金额时,要把专票的税额也算进去吗?还是只算金额,不算税。
各位老师们,咨询个问题,一季度正数开票超过了30万,但是有以前年度的发票负数冲红,正数加负数是负数,这个普票增值税免税的怎么算呀,是免税呢 还是缴税
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写