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老师,您好 对于公司里还没有发货没有收款先开票的这类业务,这个发票我该如何做分录呢?

2021-12-25 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-25 10:39

借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项

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快账用户7831 追问 2021-12-25 10:51

那是否可以做 借:应收账款, 贷:应收账款暂估 应交税费-销项税

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齐红老师 解答 2021-12-25 10:55

可以的,也是可以的。主要是体现出销项

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借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项
2021-12-25
同学,你好。对方先开票给我,但我还没有付款,这个怎么做分录?贷:应付账款 2.还有我银行户收了对方款,没有开票的,后面都不会开票的,我这个又是怎么做分录? 计入主营业务收入{无票收入}3.我先付款给对方,但是对方还没开票的,这个怎么做分录?借:预付账款
2021-07-05
同学你好 这个发票先不做
2023-03-28
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
借发出商品贷库存商品做这个。
2021-10-29
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