你好,当月支付社保,公积金不计提的分录是 借:管理费用等科目(单位负担的社保,公积金),其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款

老师你好,社保公积金,当月缴纳计提不呢?社保分录怎么写呢?要把社保的明细写出来不呢?
老师,您好计提工资、发放工资、支付社保公积金的分录怎么写?
请问社保,公积金是当月计提下月支付吗?还是当月计提当月支付
当月支付社保,公积金不计提的分录怎么写
社保,公积金当月计提,当月支付当月的,要怎么做分录?
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
下月发放工资时呢?要怎么写
你好,你们的工资会计提吗?
当时计提是借管理费贷应付工资
你好,那发放工资的分录是 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担部分)