你们是购买方的吗
九月份开了一张专用发票,十月份开红字发票,我这个月报增值税申报表该怎么填?
7月份开了一张专票,9月份开红字发票了,那么怎么做账
9月份开的专票 十月份开了红字信息发票 又开了和九月份一样的发票 10月份怎么做账
老师您好!请问:8月开了一张专票错误100元,在9月份开了红字专票-100,9月又重新开了正确的发票。9月份该怎么做账呢?
九月份开了一张全电发票,十月份发现开错了,十月份开具红字发票,这个发票,九月份十月份我可以都不做账,反正是0了
老师好,增值税怎么计提
企业内部研究开发项目开发阶段的支出,既可能资本化,也可能费用化这个对,老师学混了。研发阶段不都是全部资本化嘛
老师 企业 现在税务下来查账其中2022年 其中有50000元 管理费用- 电脑 税局不承认 让我们调出来 我是直接改账还是说给调增 我们是报个体生产经营所得 年报 改账分录怎么做 调增分录怎么做
老师 这个成员变动完成后 工商上面 还需要操作哪些不啊?
老师,为了避税,7月份暂估了成本借主营业务成本贷应付账款,后续在后面一个月冲销这笔分录,冲销的依据是什么呢
现代服务~代理运输服务费,的类目,公司需要什么资质吗?
我公司是生产型公司,因工程款未收回,有房产抵工程款收回来,现在工抵房要出售,例如房产是卖出是80万,但开票要按公允价90万开票,应收款是80万,那么10万差异是应该如何做账务处理?
电子税务局怎么查看已经查看过的文书
老师,你好,去年多交了几千元的企业所得税,在5月份汇算清缴的时候业务招待费调增了几十元,是不是这调增的要通过利润分配-未分配利润做账?
报个税的时候,本期收入包含,社保和公积金吗
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费
购买方借应付帐款贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款