你好,开票系统会正负相抵余额计算增值税,
我公司2019年8月份代开专票一张 ,12月份这张发票没有备注信息,大厅开了红字发票,又原金额开了一张正确的发票,8月份申报增值税已经申报了这张专票,12月份再怎么申报这张专票?
九月份开了一张专用发票,十月份开红字发票,我这个月报增值税申报表该怎么填?
老师您好,十月份开了一张八月份开错的票,红冲了。我这个月申报增值税怎么申报,要算上这个新开的票吗?
9月份开的专票 十月份开了红字信息发票 又开了和九月份一样的发票 10月份怎么做账
老师,7月份公司开出一张红字发票,没有开具其他发票,这张红字发票没有增值税申报,8月份又没有开具发票,8月份增值税申报表可以补报进去吗,还是需要做7月份增值税变更?
是小规模的,不在一个报税季度
你好,你们是月报,还是季报的,
我们小规模是季报
你好,10月份开的红字是另外一个季度,和这季度无关,
嗯嗯,我报税也是这样报,填好了不敢报如果在异地交税后这个能不能退税
你好,可以的,在机构所在地申报时可以扣除的,