你好,是的呢。对方开给你们发票了,可以抵扣

老师你好我们向融资担保公司借款一个月,借款的利息他们给我们开具的金融服务费增值税专用发票,这个进项可以抵扣么? 我记得以前利息费的进项费用专票是不能抵扣的, 同样是实际是利息的情况,是不是开票项目是利息就不可以抵扣,如果是金融手续费就可以抵扣呢,
老师我想请问一下之前我们公司借款给人家单位,后来利息收到了51万。我在缴纳借款利息增值税的时候做的分录是借银行存款51万,贷其他业务收入48.11万,应该交增值税销项是2.89万。老师我才想起来是不是做错了,是不是应该按51万来计税呢?就是增值税应该交3.06万,我有点搞不清楚了。
老师,你好!请问一下,我们通过租赁平台借款给其他公司,等额本息还款,平台收取的信息费手续费进项能抵扣吗?我们是增值税一般纳税人,利息收入是交6%增值税是吧?
老师好!请问下!我们公司在做采购原材料入库。 我们是一般纳税人,后边供应商给我们开具增值税专发票,(我们收到发票)。我们这近段时间不想在平台,做进项税抵扣。 我们收到发票做会计分录: 借:原材料一110851.2 应交税费一应交增值税一待认证14410.66 贷:应付账款一B有限公司125261.86 贷:应付账款一B有限公司110851.2
老师,您好,我们公司借给别人钱,现在税务说要把这些往来款视同销售,然后确认34万利息收入,但是34万是不含税金额,另外还有6%的增值税,我现在写分录,借:其他应收款34万 贷:其他业务收入34 贷:应交税费应交增值税销项税额20400,那么借方差的20400记到哪里
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,你好!利息收入要不要价税分离在乘以税率
你好,这个是需要的呢