那你这里按照你实际收到的服务费确认收入,其他的资金作为贷款资金,通过其他应收款其他应付款。

老师:你好!我们是一个资产管理公司,购买资产包资金是其他投资人的,相当于资金包投资资产包,我们公司帮他们处置,收服务费,应该如何进行账务处理?
老师,我们公司投资建设一批广告牌,总价值40万,后期用于租赁该如何账务处理,应该入哪个科目。产权属于我们该不该入固定资产。又如何账务处理
我们投资了一家公司,占比5%作为交易性金融资产,现在这家公司要申请注销关闭了,我们需要对他们进行资产清算吗,账务处理中交易性金融资产如何处理
老师你好。我们找外包公司给我们提供员工他们负责发放工资,我们支付外包公司工资和管理费,他们如果只开管理费的话,我们支付的工资和管理费给他怎么做账务处理,我们不申报个税也不缴纳社保,都是外包公司负责招人签订合同,不是直接和我们签订的,但是发票是差额,就是管理费发票,不包括工资部分的,我们怎么做账务处理
你好!老师,我公司有2个生产车间员工工资外包,现收到:现代服务 外包服务费20万,我司的账务处理:借:生产成本-工资 贷:其他应付账款-××公司,这样处理可以吗?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
收到,谢谢老师!那请问资金方打入我们公司的款项,我们是否需要交印花税或其他税金?
哦,这个不用,你这个就是属于贷款资金,这个不用胶印。
你这个就是属于贷款资金,不存在相关的税。
哦哦,谢谢老师!那我们在收到债权处置款和利息款,我们应该如何做账务处理?
借银行存款贷其他应付款,同时贷主营业务收入和增值税。
老师:不良资产的债权处置款也要交增值税吗?因为与原值相比要差很多
需要的这个不良资产处置,对于处置方式,按照销售金融资产来缴纳增值税。
哦哦,谢谢老师!
不客气,祝你工作愉快。