你好 当时是 借:预付账款 贷:银行存款 现在是 借:管理费用等 增值税 贷:预付账款

老师您好 去年没有做账 但是发生开票收入 有应收账款 应收账款是今年收回 今年做账 这笔分录怎么做?
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
请问老师 有一笔费用是去年发生的 但是发票今年才开来 最近打算付款 这个分录怎么做呢
老师,请问我去年未分配利润在在借方,但去年计提了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年这笔费用发生了该怎么做分录呢?
老师,请问:去年的发生的费用已报销支付了,但是发票今天才开来,可以直接把今天开的发票贴在去年的那笔费用的凭证后面做附件吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少
老师 当时没做分录 也不知道这笔费用 现在才拿来 但是发票是近期开的 所以怎么处理呢
不可能啊,你们没有给钱,对方怎么会给你发票啊???
我们是见票付款的
借:管理费用等 增值税 贷:银行存款
不调整以前年度损益吗
你这个票不是今年才来的吗?
我考虑的是 实际费用是20年的 但是票确实今年开的 到底应该怎么调整呢
你这个不需要调整的,你这个是今年才知道这个事情的,不是错误的