同学,你好 你们就是收取服务费,以服务费来确认收入
老师,我们公司是医药代理商,公司是小规模的,公司保证金给商业公司,商业公司给厂家,医院把货款给商业公司,厂家把扣除成本之后的利润返还给公司,产品也是厂家直接发给商业公司,然后商业公司配送医院;厂家开票给商业,商业开票给医院,我们公司在这个中间就没有进货发票和销售发票,这个存货这块怎么做账处理呢
老师,医药行业两票制后,中间的医药代表如何账务处理呀,进货和销售都没有发票,如何确认收入和结转成本
位真城的中药生产企业色为上带公司,是增值税一般纳税人。2021年田作业实现营业收人86000万元,2022举2月电企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了案会计师事务所进行审核,发现如下事项:(1)6月将一批自产药品分配给股东,该药品的成本为300万元,市场不含税销售价格为450方完,企业来做住何账务处理。计算销项税额。(2)11月份采用预收款方式销售药品,该药品成本1000万元,市场不含税销售价格1300万元;协议药定的发货时间为2022年1月,截化2021年底未发货。申企业收到预收款即确认销售收入并结转成本,未开具增值税发票,增值税末缴纳。是否确认收人,为什么?(3)成本费用中含实际发放职空资15000万元,按照合同药是置接给接受派遣的生产车间赏空资800万完。可扣除多少?(4)成本费用中含发生职中福利费1000万元、职一教誉些费1280万元;拨缴工会经费320万完,已经最得相笑收据。可扣除多少?(5)发生广售费和业务置传费25000万元,业务招待费500方完。可扣除罗少?(6)2021举企业所得税应纳税所得额为多少?
(三)营业收入及营业成本 针对营业收入及营业成本,我们在 2017 年报审计所执行的主要审计程序包括: ①了解及评价与医药销售收入确认事项有关的内部控制设计的合理性和执行的 13 有效性; ②通过查阅销售合同及与管理层进行访谈,对与医药销售收入确认有关的重大 风险及报酬转移时点进行分析评估,进而评价公司医药销售收入的确认是否符合企 业会计准则的要求,相关会计政策是否得到一贯运用; ③对医药销售收入执行分析性程序,包括对年度间、年度内的月度波动分析和 毛利率分析,及与同行业的比较分析等,评价医药销售收入、毛利率水平是否合理; ④检查与医药销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出 入库记录、收款记录等,核实收入确认的真实性: ⑤对主要客户的销售额及应收账款期末余额进行函证确认,对重要客户实施实 地走访,检查应收账款期后回款情况; ®针对资产负债表日前后确认的医药销售收入执行截止测试,并检查期后销售 退回情况,以评价医药销售收入是否被记录于怡当的会计期间。 2018 年报审计期间,我们针对前期差错更正事项,重新获取了 2017 年度重要 账户资金流水及核查资金收付对象、西证应收账款余额、核查公司实际业务发生情 况、公司金税系统与业务系统收入勾稽复核等程序, 综上所述,针对前期会计差错更正所涉及的事项,我们己遵照相关执业准则的 要求实施了相关审计程序。
请问老师,有个医药公司不知道他账怎么处理?葱厂家或者别的公司采购药品,没有实际入库,直接发货给了下面的医院等等,需要用到库存商品这个科目吗?还是直接计入成本?像是中介商一样,帮厂家代销药品,厂家给中间商返利,作为收入。还得给厂家开具发票。下面的医院都开不了发票给中介商,这个业务应该怎么记账?
老师,你好,我想问一下,我们公司需要付一笔检测费给检测公司,是用对公户付呢?还是一般户付啊?这有区别吗?
9月份社保已经交完了,然后员工要离职,这个社保怎么处理
我们公司租的厂房办公楼,现在把期中的一部分又转租出去,给别的公司了,我们公司可以开租赁发票吗
盘盈原材料,怎么做账
老师,这个劳务报酬预扣预缴是先扣,汇算清缴时再退,还是不我们这边代替他们申报劳务报酬,代替他们先预缴,后期在汇算清缴时退还到公司账户是不?
期末结转,库存商品怎么形成
老师,固定资产8月出租出去了,但没开票也还没收钱,8月份的折旧还照常计提吗,要不要做其他业务成本
资产损失汇算清缴之后调增,那这个损失要归结到未分配利润里面?小企业会计准则的情况下。
您好~想咨询下:采购合同,印花税已经申报、扣缴过了。现在原合同金额修改了,印花税要怎么处理?
老师 对方小规模纯劳务给我们三个点的专票。开到我们公司来,我们公司是一般纳税人。我们可以抵扣三个点吗?
老师,您可以给我一下具体的会计分录吗
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
不涉及主营业务收入这个科目吗
同学,你好 你开发票的时候 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
现在主要是我们中间的医药代表就没有发票,进货发票直接给商业公司开的,销售发票是商业公司直接开给医院啦,我们就没有发票
进货发票是厂家直接开给商业公司
同学,你好 那你有收取差价吗?
有的,产品卖完之后,厂家会返利给我们
同学,你好 这个返利,就是你们的收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
成本怎么结转呢,主要没有进货的发票,如果计入主营业务成本的话,所得税前没法扣除
同学,你好 你这个,可以有人工成本
员工工资、给业务员的提成,这些可以吗
同学,你好 嗯嗯,可以的
这个具体的分录怎么做呢
同学,你好 借:主营业务成本-人工成本 贷:银行存款
好的谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!