同学你好 按照明细核对

老师:快帐帐套7月初始好后显示平衡,资产负债表年初余额也显示跟6月报表年初余额一致,但为何7月录好凭证后资产负债表年初末分配利润+利润表年末净利润 不等于期末分配利润? 而且现金流量表上的本期金额都是按双倍计算金额的,也就是说现金流量表现金余额是资产负债表上货币资金的二倍?
现金流量表不平怎么找原因,已经把做过的分录检查一次借贷平衡,现金流量分配也检查过了,就是不平,本月的金额和银行流水对得上,就本月和本年累计不平
公司买的商品发票是专用发票由于疫情原因不能邮寄过来,如果本月暂估的话是不是只暂估不含税金额?如果只暂估不含税金额银行流水就对不上,因为已经用银行支付出去了,该怎么做分录,没收到发票增值税也没法勾选
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
您好,我们财务核算软件用的是兴竹软件,在2022年结账之后开了2023年的账套。但是在做账的时候,进错了账套,做进了22年的账套,发现不对时,已经找不到做错的凭证了。在2023年1月底结账,发现余额表中,本月数和本年累计数不一致,本年累计数中包含了之前做到22年的账。现在现金流量表也对不上,这该怎么办
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
流水的明细啊,核对过了,我把做的凭证导出表格打印出来和流水一笔笔对过了
老师要不我发给你帮看看
同学你好 软件的话可能软件公式有问题
那要怎么处理
同学你好 你找软件售后看下公式
好的,谢谢老师
同学你好 这个可能是软件公式的问题
好的,我找找看公式 ,问一下软件的技术人员,谢谢老师
嗯 数据没问题就是软件公式问题 满意请给五星好评,谢谢