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老师,我想请教一个问题,我们单位有一个一万多两万的工程,然后前期我们后勤主任借5000元备用金先付了预付款,然后工程结束后我们是转了全款给商家,请问现在我们应该怎么处理

2021-12-27 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-27 11:38

借工程施工 贷银行存款 预付账款

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借工程施工 贷银行存款 预付账款
2021-12-27
你好,相当于多付了5000元,让对方还款给你们,然后后勤主任借的5000再冲销。
2021-12-27
你好 不需要支付的应付账款转入营业外收入科目核算
2020-09-02
同学你好 发票红冲了吗
2024-03-25
预付的工程款你就是借银行存款贷预收。后面的话,你根据正常这个工程的收入,确认你的收入处理就行了,收到的钱就作为你的工程结算。
2022-01-18
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