同学你好 计入生产成本金额170*9000*(1加13%) 计入管理费用金额30*9000*(1加13%) 借,生产成本170*9000*(1加13%) 借,管理费用30*9000*(1加13%) 贷,应付职工薪酬200*9000*(1加13%) 借,应付职工薪酬200*9000*(1加13%) 贷,主营业务收入200*9000 贷,应交税费一应增一销项200*9000*13% 借,主营业务成本200*8500 贷,库存商品200*8500
1、2021年12月,新达公司以其生产的电视机作为福利发给公司170名生产工人和30名总部管理人员。该产品市场售价每台9000元,成本每台8500元,适用的增值税率为13%;公司从共青羽绒服城服装公司购入羽绒服作为福利发给职工,共青羽绒服公司生产成本每件600元,销售给新达公司售价(不含税)1100元/件,增值税率为13%,请回答:(1)新达公司计入生产成本和管理费用的金额分别为多少(要求列出计算过程)(2)请做出相关的务处理
甲公司为家电生产企业,共有职工200名,其中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。2017年12月,甲公司以其生产的每台成本为900元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工。该型号的电暖器市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率为13%。甲公司应编制如下会计分录:
甲公司为家电生产企业,共有职工100名,其中70名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。2021年12月,甲公司以其生产的每台成本为800元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工。该型号的电暖气市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率为13%。要求:请编制甲公司实际发放福利时的相关会计分录。
甲公司为家电生产企业,共有职工200名,其中170 名为直接参加生产的职 工,30名为总部管理人员。2021年12月,甲公司以其生产的每台成本为 900元的电 暖器作为春节福利发放给公司每名职工。该型号的电暖器不含增值税的市场售价为每 台 1000 元,甲公司销售商品适用的增值税税率为 13% 要求:请为甲公司进行相关会计处理。
甲公司为家电生产企业,共有职工200名,其中170名为销售部门的职工,30名为总部管理人员。2019年12月,甲公司以其生产的每台成本为900元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工。该型号的电暖器市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率为13%。(老师详细一点)
老师你好,会计学堂有没有科学计算器使用方法的教学视频,准备考中级的,请给链接
我们是商场租赁,客户要求补开去年24年的房租发票15万元,可以给他开票吗,
老师,你好,我是小规模出口企业,3月份收到了外汇,4月10号出的报关单,我们应该几月份确认收入?
老师,异地项目先干活,还没立合同,办理外经证时,大约估个金额申报可以么?最终与合同金额有差异的话怎么解决?会有哪些风险呢?
资料二,为啥不影响当期应交税费-应交所得税。不都是在汇算清缴之前吗,资产负债表日后吗?资料3反而影响
老师您好!这里题帮我解答下吧
老师,异地项目是先干活,后期才开票,后期补合同,这种情况下没有办理外经证,对于开进来的进项发票应该是没有影响的吧?唯一影响的就是往外开发票吧?
问题一,生物性资产怎么折旧(鸡) 问题二,死了的淘汰的鸡怎么摊销?
你好,老师!那这些前期投入的钱做什么呀,不能是收入吧?
老师,公司工龄工资每满6个月涨一次,新入职的员工入职满6个月了,例如:小王1月份入职,现在六月份了,满六个月了,但是6月份的工资是在七月份发放,往后涨第二次工龄核算是在12月份发放,这样算是对的吗?
老师,为什么我们这边讲的时候多了购入和发放时的会计分录且发放时多了应交税费-应交增值税(进项税额转出)的分录
同学你好,上面做的是自产产品发放福利的分录 如要是购入的,已经抵了进项,是南在要做进项转出的;