你好,可以的,可以这么做。
老师,你好,请问我可以提前把合同发票开好,然后等甲方付完款,再把发票给他可以吗?(开发票日期是:2020年,甲方付完款是2021年7月. 我等到那时候给他们可以吗 )
老师你好,挂靠A公司,1、12月份公司给业主开了票,产生了销项,我想抵扣的话必须本月提供好进项票才可以吧,2、成本票问题,比如明年在提供成本发票可以吗还是也必须本月提供好?
老师您好!请教你:我是建设方,跟业主签的施工合同金额10000万,材料由业主提供,我们开票1000万给业主,但是业主只把300万的劳务款打到我们公户,700万的材料款不过账,可以这么操作吗?700万不完税我们不敢啊
老师请问这个月对方给我们开的发票,我们这个月成本费用已经够了,可以把这张发票留到明年1月做费用吗
老师,你好,请问我这个月开给业主1000万的发票,作为成本票可以到明年5.31之前再提供给我们吗?
老师,我们公司的老领导已经退休年龄,24年发工资20多万,要补交汇算清缴个税。他还能填专项附加扣除赡养老人项目吗
老师,A105000纳税调整表的业务招待费是取销售费用与管理费用,制造费用--业务招待费之后,是吧
老师您好,请问员工出差参加工会活动,火车票进项税额是否可以抵扣
填年度《关联业务往来年度报告申报》关联公司的电费转让需不要填写,如好填写填在哪个对应栏
老师那个表是需要自己填写吗,我看到是填写A105050职工薪酬表支出后,A105000表数据就自动出来了
老师你好,我去年结转成本,结转少了,我现在要怎么做账务处理呢,去年的有成本票
公司有部分员工是未缴纳社保的,怎么避免纠纷引起的劳动仲裁?
请问5月份交的企业所得税怎么做账务处理
老师,高新企业的房产税有什么优惠政策吗
税务账 是更具流水来写分录 最后找对应发票吗?
那这个账务处理怎么做呢
你好,你正常的在二一年做暂估,借主营业务成本贷应付账款,次年借应付账款贷1000年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。