你好,借方有余额要确认下是不是少计提了
应付工资,应付社保,应付公积金科目借方有余额怎么调平呢
年末的时候其它应付款-社保、公积金贷方有余额怎么调平呢?账是中途接过来的,接手时科目余额表上就有余额
2024年年初应付职工薪酬借方余额5万,2024年利润表利润总额是5万4,2024年四季度调整冲平应付职工薪酬(调整了其他应付款的公积金贷方社保借方,调整了应付职工薪酬公积金借方社保借方工资借方,调整了管理费用的社保借方公积金借方以上科目和以前年度损益调整互为借贷),2024年利润表利润总额变成是3万,这种调整可以吗?2025年做2024年1月到12月汇算清缴的时候需要做调整吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
那怎么办呢老师?