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老师公司抵账使用过的固定资产,固定资产是15年买的对方也不要票,我们我没有开票,现在计提销项税是按3计提还是按减征2计提,如果按3计提,我们还有进项留底,申报的时候是2,多余的1我要怎么处理

2021-12-28 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-28 10:41

你好,同学。 如果是一般纳税人销售按规定不得抵扣且未抵扣过进项税额的固定资产再转让才适用3%征收率减按2%征收增值税。(2009.1.1前取得) 2009.1.1后取得的,销项税额=含税销售额/(1%2B13%)*13%

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你好,同学。 如果是一般纳税人销售按规定不得抵扣且未抵扣过进项税额的固定资产再转让才适用3%征收率减按2%征收增值税。(2009.1.1前取得) 2009.1.1后取得的,销项税额=含税销售额/(1%2B13%)*13%
2021-12-28
你好,计提是3%,申报的时候是减免1,多出来的1,计入营业外收入
2021-12-28
你好,这是前期记账有错,是需要补提的
2021-10-08
你好 借固定资产清理累计折旧 贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转 到资产处置损益科目去
2021-06-17
你好,减免的,做到固定资产清理里面就可以。
2021-05-21
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