你好,这个是这样计算的,100000*13%=13000 这样计算的

甲公司为增值税一般纳税人,2020年5月采取折扣方式销售赁物一批,该批赁物不舍税铸售额100000元,折扣额10000元,铸售额和折扣额不在同一张发票的金额栏分别注明,己知增值税率为13%,计算甲公司当月该笔业务增值税全销项税额
甲公司为增值税一般纳税人,2019年10月采取折扣方式销售货物一批,该批货物不含税销售额90000元,折扣额9000元,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。已知增值税税率13%。计算甲公司当月该笔业务的增值税销项税额。
甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月采取折扣方式销售货物一批,该批货物不含祝销售额166000元,因购买数量大,给予购买方10%的价格优惠,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。已知增值税税率为13%。计算甲公司当月该笔业务增值税项税额是()元。
甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月销售笔记本电脑一批,不含增值税售价452000元,因购买方购货数量较大,给予购买方45200元的折扣,并将销售额和折扣额在同一张发票(的金额栏)中分别注明。已知,增值税税率为13%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额的算式
甲公司为增值税一般纳税人, 2019 年 10 月采取折扣方式销售货物一批,不含增 值税销售额 10 万元,由于购买方购买数量较大给予 10%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票上(金额栏) 分别注明。已知增值税税率为 13%。甲公司当月该笔业务增值税销项税额如何计算?
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?