你好不需要的 只有损益类的科目需要结转。
老师好!请问12月份结转本年利润到未分配利润这笔分录从哪里取数啊?是要结转完损益再做这笔分录吗?原来本年利润借方余额29万的,我反结帐回去改了几笔凭证,但没有涉及收入和成本费用,现在变成10几万了
每个月结束,收入费用类的科目(主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、其他业务收入、其他业务支出、管理费用、财务费用等)余额要结转入本年利润,计算本年实现利润情况。年终在正常月度结转的基础上,只要将本年利润转入未分配利润科目、进行利润分配即可。请问老师是必须每个月结转吗?还是年底统一结转,为啥导出来的是没有结转的
老师,在录记账凭证时,在月底所有损溢类科都要结转到本年利润,那么成本类的生产成本、制造费用、研发支出和劳务成本要结转到本年利润吗?
老师好,月底结转的时候,可以把收入、成本费用等放在一张凭证上处理吗? 摘要:结转当期损益 借:本年利润 贷:主营业务收入 主营业务成本 管理费用/销售费用/财务费用
想要申请高新,以前年度并没有设置研发支出,现在想要把这三年的一些成本调到研发支出里面,已经结账了怎么调?是通过反结帐-红冲之前的凭证-填写新的凭证-结转研发费用-结转本年利润-生成利润表吗?请问,这个步骤可行吗?还是说可以直接在旧凭证上更改不用红冲?
你好,房租押金是不是记其他应收款
老师,这题用到的是哪章的概念?什么公式?不知道怎么算
在校实习生 申报劳务报酬 个税怎么计算
答谢费红包怎么入账?
请问老师,老板继续教育产生的学费,可以用公户支付?计入管理费用?
老师好,银行存的定期,年化率是1.2%,这个利息怎么算的
老师你好,抵扣发票的时候把错误的发票抵扣掉了咋办
老师,公司要转股,是要先按未分配利润交20%的分红税是吧,未分配利润的数据是看上个月的,还是前一天的数据?
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
也就是说生产成本、制造费用、研发支出和劳务成本等成本类都不需要结转?
你好,对的是的,都不需要结转的。但是你的制造费用需要结转到生产成本。
研发支出,如果这个是费用化的,需要结转到管理费用。