借在建工程 贷应付职工薪酬
2020年5月1日,甲公司对现有的一台管理用设备进行日常修理,修理过程中发生维修人员工资为20000元。要求:编制相关的会计分录。
华联实业股份有限公司2x22年7月5日对公司的生产设备进行日常修理,领用修理配件1200元,用银行存款支付其他修理费用600元。做相关会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月16日,对销售部门的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费40000元,税率13%,增值税税额5200元,企业以银行存款支付。编制甲公司会计分录。
3、2019年10月1日,公司对厂部办公用房进行维修,领用材料3000元,发生本公司修理人员工资2000元。对车间设备进行修理,以银行存款支付修理费用1000元,税额130元。4、2019年12月31日,公司有一台设备,账面原值100000元,已提折旧60000元,经检查该设备的性能已经陈旧,预计可收回金额仅为20000元。做会计分录
1.2021年6月1日,甲公司对现有的一台生产用设备进行日常修理,修理过程中应支付的维修费用为20000元(银行存款支付),同时发生维修人员工资为5000元。甲公司应编制如下会计分录
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗