同学,你好 需要一笔一笔对的,这个是必须要做的
老师你好,出纳7月份打银行回单和对账单的时候,少打了几笔,导致没有7月入账,八月份又打出来给我了,需要反结账吗?这种可不可以做到8月份呢
你好‘老师每月月底对账有什么快速的方法吗、。业务太多,对起来特别麻烦’打印出来的回单,回单做到账里,银行和账核对
老师.2月份新开公司.0申报的.3月开税票有钱打到对公账户.取钱出来的时候银行回执单写2月工资.公转私账户写垫资结算.实际上我们没有员工.没开工资.也没有那么多成本发票.那4月做企业所得税.按照实际有的发票来算.还是按照银行摘要写的工资必须补员工工资?对公账户取钱银行回执单上的备注对我们公司有影响吗
老师好,我这边被一个很简单的分录给卡住了,这样的,我十二月份的业务,发票不能今年用,我做到了12月挂账,到一月份审批通过我在支付,但是其他应收款在贷方,银行存款也在贷方不对啊,我把其他应收款做到了借方,银行存款在贷方对的,可以应该收回来的怎么越来越多了。麻烦老师解答
根据出纳交来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。出纳大概在每月七号之前与会计交接上个月整理核对清楚的所有原始单据,包括发票银行回单对账单、工资表等。收到出纳交来的原始凭证后我便开始核对发票,每月大概2000张左右,工作量比较大需要极度专注,出错很麻烦,比如同一天开具的发票,收款方式就有刷卡、扫码、转账和现金等多种方式,在核对之前要将发票进行分类且不能出错,不然会导致银行人账的金额与发票金额核对不上等情况发生;月底最后一天还会出现发票已开,而银行没有人账或收到客户的汇款而没有及时开票等情况,这时就要把没有收到现金(银行)的发票作为应收账款挂账,把预收到的现金(银行)作为预收账款挂账。如果没有做好区分,也会导致金额核对不上。
最高浓度跟污染物排放量什么关系,自动弹出来的几倍,可以手动修改吗?
老师,办公室租金,一次性支付半年,小企业会计准则,我是一次性做管理费用?还是分期平摊做长期待摊费用?
经营范围有建筑劳务分包,开票能不能大堂服务费?
自媒体代运营费用,6月计入管理费用服务费 ,10月计入销售费用代运营费用可以吗,6月那时候没设置销售费用代运营费用科目
老师您好 公司购买进来的劳务费 需要缴纳印花
小规模纳税人:增值税应纳税额为0.48元,城市维护建设税为0.01元,合计应纳税额为0.49元。没有缴款单,是不是不行缴纳?
老师 我们公司员工租车给公司 免费 然后就是为了后面可以税前扣除加油费 但是员工没在个税系统申报工资 可以不?
老师你好一般纳税人建厂房花的费用对方开专票能抵税吗
50万代运营费用没取得发票,计入销售费用可以吗,汇算清缴前没取得发票再纳税调增
单位车24年卖给个人了,我公司给个人开了张发票,这个个人没办理过户手续,又卖给了另一个个人,对方开了张二手车交易发票,金额开了40万办理了过户,现在税务上说让我们以40万补税了,这种情况怎么处理?