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老师,我们公司有辆车已经提完了折旧,这个月把车卖了,我想问下我们收到的卖车款怎么做账

2021-12-29 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 15:56

你好,我们收到的卖车款 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税  

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快账用户4816 追问 2021-12-29 15:59

那固定资产清理要对应车的型号吗?比如我们固定资产是把它分类到别克商务3337,那固定资产清理要分类吗?

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快账用户4816 追问 2021-12-29 16:01

老师我明白了,我把它放进固定资产清理科目里了。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-29 16:02

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,我们收到的卖车款 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税  
2021-12-29
 你好;     现在做 借固定资产清理 ; 累计折旧  贷固定资产 ;  借银行存款  贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。  结转固定资产清理  余额到资产处置损益科目去   
2022-04-25
你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2021-12-03
您好同学,借固定资产清理,借累计折旧 贷固定资产,借银行存款,贷固定资产清理,贷应交税费、应交增值税销项税额,把固定资产清理差额转入营业外收入和营业外支出。
2022-12-06
同学你好 找二手车交易市场开发票 你们开专票给购买方
2024-01-03
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