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老师,我们公司没有预付账款,预付平台的充值费用,后面需要摊销,应该怎么做账,是做在其他应付款吗,还是其他应收,哪一个比较合适

2021-12-29 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 16:26

你好,借其他应收款贷银行存款。

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你好,借其他应收款贷银行存款。
2021-12-29
同学你好,以前的帐,不是一家公司的,是否可以找到对方的联系方式,建议写个委托付款函盖个章,去平掉这个帐,其他的帐务,查清楚原因,写个书面清查报告让领导签字,调相应分录及科目,
2021-01-08
你好,之前你们的做法有误。现在也没有取消预付。 预付时, 借:预付账款 贷:银行存款 发票到时, 借:管理费用 贷:预付账款
2021-12-28
那如果说你现在又找他借款的话,那就是按其他应付款来处理啊。
2022-12-13
你好,一开始应该借:银行存款 贷:其他应付款,然后借:其他应付款 贷:银行存款
2020-12-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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