你好,之前你们的做法有误。现在也没有取消预付。 预付时, 借:预付账款 贷:银行存款 发票到时, 借:管理费用 贷:预付账款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
我们公司是电商行业,需要预付给平台一些使用费,之前做账是借记,费用,贷记其他应付,等发票到了就借记其他应付,贷记预付,现在取消了预付,应该怎么处理和做账呢
老师,公司付宿舍电费,没有收到发票就借记管理费用了,忘了应该是借记其他应付款,现在已经结账 ,我应该怎样做分录修改呢
                你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
我们现在换系统,取消预付账款了,预付账款的余额应该怎么弄,以后应该怎么做账
系统取消预付账款了,可以把余额转入其他应付款。 预付时, 借:其他应付款 贷:银行存款 发票到时, 借:管理费用 贷:其他应付款