你好,之前你们的做法有误。现在也没有取消预付。 预付时, 借:预付账款 贷:银行存款 发票到时, 借:管理费用 贷:预付账款

老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
我们公司是电商行业,需要预付给平台一些使用费,之前做账是借记,费用,贷记其他应付,等发票到了就借记其他应付,贷记预付,现在取消了预付,应该怎么处理和做账呢
老师,公司付宿舍电费,没有收到发票就借记管理费用了,忘了应该是借记其他应付款,现在已经结账 ,我应该怎样做分录修改呢
之前按老板充值的电费金额,记制造费用水电费。现在我想在这个月把之前的调整一下,该怎么做。本来正常应该是,预付账款-电费,贷:其他应付款,然后账单出来,借:制造费用-水电费,贷,预付账款-电费。我现在拿到他全部账单了。我该怎么把他一次性调整到这个月,该怎么做
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
我们现在换系统,取消预付账款了,预付账款的余额应该怎么弄,以后应该怎么做账
系统取消预付账款了,可以把余额转入其他应付款。 预付时, 借:其他应付款 贷:银行存款 发票到时, 借:管理费用 贷:其他应付款