同学,你好 固定资产做成244万就可以了
你好,老师,我司购买生产线共228万,已支付189.4万,余38.6万未付,由于已使用,做内账时,我已按228万做为固定资产折旧,现在余款38.6万我司不用支付了,那我要怎么处理分录呢?
你好,老师,我们购买一固定资产280万,由于现在对方不开发票,未付的36万,我司不支付,我怎么平账我账面的余额呢?
我们购买一家公司的房产,评估报告上固定资产价值是1000万,附属物价值30万,低值易耗品价值50万。我们实际支付对方950万,对方给我们开发票开的不动产,请问我们应该怎么入账
老师,固定资产清理余额在借方并且有75480.07,这个账务应该怎么平?我们固定资产18.6万买的,销售了10万,没有给对方开增值税发票,我们可以留底,我们赔付了7.54万,应该怎么做账?
你好,公司买了固定资产,分期支付,现在没开发票,我这样子记账怎么结账现在借方余额啊,借其他应付款 固定资产还额额 10000贷银行存款 是内账,怎么做才不是贷方余额
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
老师您好!我们租的商铺,双方都是一般纳税人,租金里没含税票金额,对方说如果要开票加税点5.5,我公司是小微企业,请问我开专票合适还是汇算清缴纳税调增合适?
老师好 我们新成立了两家公司 一家机械租赁公司 一家商贸公司 试用什么会计准则
老师你好,请问房产税和城镇土地使用税需要计提吗
公司外发出去做的东西,我们只付加工费,不出材料。这种怎么记账呢?
我们要建工厂,请别人来勘察岩土工程,对方给我们勘察完成以后我们又暂时不建了,对方开了发票出来,但是我们还没付钱给对方,以后估计还会要求对方打折,那这样的话不确定这个金额是不是先不要做账,不要做在建工程,等确定金额的时候再来做呢?
老师好,年度财报什么时候报?电子税务局里的我怎么没看到年度财报的入口?只有企税年报。是不是先报了财报年报再报企税年报比较好?
老师您好,公司缴纳的房产税和城镇土地使用税,贷方银行存款,借方写什么科目?