同学,你好 固定资产做成244万就可以了
你好,老师,我司购买生产线共228万,已支付189.4万,余38.6万未付,由于已使用,做内账时,我已按228万做为固定资产折旧,现在余款38.6万我司不用支付了,那我要怎么处理分录呢?
你好,老师,我们购买一固定资产280万,由于现在对方不开发票,未付的36万,我司不支付,我怎么平账我账面的余额呢?
我们购买一家公司的房产,评估报告上固定资产价值是1000万,附属物价值30万,低值易耗品价值50万。我们实际支付对方950万,对方给我们开发票开的不动产,请问我们应该怎么入账
老师,固定资产清理余额在借方并且有75480.07,这个账务应该怎么平?我们固定资产18.6万买的,销售了10万,没有给对方开增值税发票,我们可以留底,我们赔付了7.54万,应该怎么做账?
你好,公司买了固定资产,分期支付,现在没开发票,我这样子记账怎么结账现在借方余额啊,借其他应付款 固定资产还额额 10000贷银行存款 是内账,怎么做才不是贷方余额
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
为什么这里没有价税合计
契税,耕地占用税,车辆购置税怎么入帐?
如何快速出现金流量表,有没有链接,通过利润表和资产负债表
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?