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前会计2018年做账付预付账款40万,查原始凭证发现附了发票,做错了应该直接入成本,这种2021年底怎么调账,能不能直接把发票的费用报销单撕下来,在2021年做成本把预付账款冲减下来。

2021-12-29 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-29 19:07

不可以的,你现在只能按照差错处理,不能把原来的原始凭证撕下来,这种处理是不可行。

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快账用户7890 追问 2021-12-29 19:09

是不是要调整以前年度损益,2018年利润只有50万,调整了涉及到退税这些问题,是不是要重新报2018所得税

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齐红老师 解答 2021-12-29 19:10

不用的,你可以在今年汇算的时候,在今年一起去把那个利润调整在今年。

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不可以的,你现在只能按照差错处理,不能把原来的原始凭证撕下来,这种处理是不可行。
2021-12-29
你好,首先你22年发现此笔分录无发票,就做了 借:预付账款 557232 借:以前年度损益调整-557232 这个分录是没错的,但是还应该再做一个借利润分配557232 贷以前年度损益调整557232才对,因为以前年度损益调整也是损益类科目,期末是无余额的,然后你再收到发票按发票做了 借:主营成本 557192.18 进项税:72434.98 贷:预付账款 629627.16这个分录也没有问题,所以问题应该就是出在你少做了一笔把以前年度损益调整转入未分配利润
2022-06-14
您好,税务账吗?当时发票现金流一致是吗?现在挂的应付账款是真实的货款没付还是错误金额?
2024-07-24
你好,前期44万元的发票不合规,但是资金是个人垫付的,如果红冲就表示这44万元不由这个民办非企业承担,所以这4万元的余额应该收回来
2023-10-16
同学,你好,直接今年做到费用了处理了。
2020-12-23
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