您好,带*说明是未达征税条件或者是免税的情况;账务处理时忽略带*的税费即可;
老师你好,我在这里开那个增值税电子普通发票,点开具的时候他这里写的是目录设计,什么意思呢?
老师,您好,我是小规模,7月开了一张增值税普通发票,4万含税的增值税普通发票,当月增值税没超,将没超的增值税税额转入营业外收入,8月客户退回普通发票,要求开专用发票,那我8月开给自己的增值税普通发票的负数怎么做分录呢
老师你好,深圳代开增值税电子普通发票,他的税负率是带星星的,没有那个税额,那这个分录怎么做账?
老师,我开的增值税电子普通发票,税率是6%,,加税合计100元,这个我做账时,那个税怎么记
【例2-19】10月10日,深圳市星美电器有限公司与隆腾商场签订委托代销合同,委托隆腾商场代销DLA产品,该商品成本为1 200元/台,隆腾商场以每台1 400元的价格代销DLA产品100台,不得自行提价,深圳市星美电器有限公司按售价的10%支付隆腾商场代销手续费,并取得增值税专用发票于月末将代销清单交深圳市星美电器有限公司。深圳市星美电器有限公司收到代销清单时开具增值税专用发票,相关款项已结清。 深圳市星美电器有限公司月末收到代销清单时, 借:应收账款——隆腾商场 158 200 贷:主营业务收入 140 000(1400*100) 应交税费——应交增值税(销项税额) 18 200 结转成本略 借:销售费用——代销手续费 14 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 840 贷:应收账款——隆腾商场 14 840 老师,这道题进项税额怎么算的840,我算着是1820
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
老师,2023年收到的政府补贴入账到营业外收入企业所得税申报表把这笔计入营业外收入,税务局说看不来我们政府补助的 金额 计入了收入项 我们报 申报表时 明细项未填写 只在营业外收入 填写了 总金额 税务局让我们改 这种情况我们怎么改
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
那这个电子普通发票分录怎么写啊?
您好,带*的发票不涉及到增值税的科目哈
那就这张发票拿回来就不用理了吗?
您好,正常账务处理呀
老师意思说应交增值税应交税费这些都要做吗?
您好,带*的发票做正常的账务处理,但不涉及到增值税的科目哈