您好,带*说明是未达征税条件或者是免税的情况;账务处理时忽略带*的税费即可;
老师你好,我在这里开那个增值税电子普通发票,点开具的时候他这里写的是目录设计,什么意思呢?
老师,您好,我是小规模,7月开了一张增值税普通发票,4万含税的增值税普通发票,当月增值税没超,将没超的增值税税额转入营业外收入,8月客户退回普通发票,要求开专用发票,那我8月开给自己的增值税普通发票的负数怎么做分录呢
老师你好,深圳代开增值税电子普通发票,他的税负率是带星星的,没有那个税额,那这个分录怎么做账?
老师,我开的增值税电子普通发票,税率是6%,,加税合计100元,这个我做账时,那个税怎么记
【例2-19】10月10日,深圳市星美电器有限公司与隆腾商场签订委托代销合同,委托隆腾商场代销DLA产品,该商品成本为1 200元/台,隆腾商场以每台1 400元的价格代销DLA产品100台,不得自行提价,深圳市星美电器有限公司按售价的10%支付隆腾商场代销手续费,并取得增值税专用发票于月末将代销清单交深圳市星美电器有限公司。深圳市星美电器有限公司收到代销清单时开具增值税专用发票,相关款项已结清。 深圳市星美电器有限公司月末收到代销清单时, 借:应收账款——隆腾商场 158 200 贷:主营业务收入 140 000(1400*100) 应交税费——应交增值税(销项税额) 18 200 结转成本略 借:销售费用——代销手续费 14 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 840 贷:应收账款——隆腾商场 14 840 老师,这道题进项税额怎么算的840,我算着是1820
公司租一套房子当员工宿舍,年租金17000,要按月摊销吗? 账务处理怎么做
老师,建筑行业2025年企业所得税的税负率是多少?
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
请问残疾人保障金的账务处理
公司2022年10月取得高新技术企业资格,2025年10月到期,估计到年底复审不通过。那么15%税率优惠预缴是享受了的。汇算清缴补税,是补2025年整年的差额还是只是补资格到期后10月-12月的差额
老师,供应商发票金额开多超过付款的金额了,按照发票的金额入账还是付款金额入账呢
老师 第一季度财务报表申报有误,我更正了,但是企业所得税报表没法更正怎么办啊。
这个采购优惠30怎么下账,采购单价47.5元,进销存收发明细里面、采购单价就是47.5元
老师,自己卖机器给公司,个税什么时候交
老师,申报财务报表,报表中的本期收入金额,是7-9月的营业收入对吧,不是单单9月的收入
那这个电子普通发票分录怎么写啊?
您好,带*的发票不涉及到增值税的科目哈
那就这张发票拿回来就不用理了吗?
您好,正常账务处理呀
老师意思说应交增值税应交税费这些都要做吗?
您好,带*的发票做正常的账务处理,但不涉及到增值税的科目哈