一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:低值易耗品或固定资产等 贷:预付账款

购买的固定资产当月已收到,货款已付,但当月发票未到,当月如何做会计分录?下月发票到了又如何做?
老师你好 我公司购买的商铺在付款时如何做会计分录,?收到购房发票时如何做会计分录?
老师,我公司筹建期,原来的厂房现在民宿酒店,给施工单位付款,施工单位开发票,但是金额不一致,如何做分录,有的款未付,发票却已经开了,有点款已付,单是发票只开一部分,如何写会计分录?
老师,酒店购买床垫,款已付,货到,就是没有发票,如何写会计分录
老师,购买的水泥款已经支付出去,货也收到了,发票还没有收到,怎么写分录
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,公司付零星的农民工工资,先用对公账户付在某人账号,然后又他转付,如何写摘要和会计分录
供参考的会计分录:借:应付职工薪酬 贷:银行存款,摘要把事项表达清楚即可,没有具体标准,可写:支付农民工工资等。
这个需要计提吗?
这部分工资需要计提的
如何计提
根据需要支付的工资保险等,借:生产成本/制造费用/管理费用等,贷:应付职工薪酬。
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