一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:低值易耗品或固定资产等 贷:预付账款
购买的固定资产当月已收到,货款已付,但当月发票未到,当月如何做会计分录?下月发票到了又如何做?
老师你好 我公司购买的商铺在付款时如何做会计分录,?收到购房发票时如何做会计分录?
老师,我公司筹建期,原来的厂房现在民宿酒店,给施工单位付款,施工单位开发票,但是金额不一致,如何做分录,有的款未付,发票却已经开了,有点款已付,单是发票只开一部分,如何写会计分录?
老师,酒店购买床垫,款已付,货到,就是没有发票,如何写会计分录
老师,购买的水泥款已经支付出去,货也收到了,发票还没有收到,怎么写分录
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
老师,公司付零星的农民工工资,先用对公账户付在某人账号,然后又他转付,如何写摘要和会计分录
供参考的会计分录:借:应付职工薪酬 贷:银行存款,摘要把事项表达清楚即可,没有具体标准,可写:支付农民工工资等。
这个需要计提吗?
这部分工资需要计提的
如何计提
根据需要支付的工资保险等,借:生产成本/制造费用/管理费用等,贷:应付职工薪酬。
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