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老师,酒店购买床垫,款已付,货到,就是没有发票,如何写会计分录

2021-12-29 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 20:59

一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:低值易耗品或固定资产等 贷:预付账款

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快账用户7677 追问 2021-12-29 21:41

老师,公司付零星的农民工工资,先用对公账户付在某人账号,然后又他转付,如何写摘要和会计分录

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齐红老师 解答 2021-12-29 21:49

供参考的会计分录:借:应付职工薪酬 贷:银行存款,摘要把事项表达清楚即可,没有具体标准,可写:支付农民工工资等。

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快账用户7677 追问 2021-12-29 21:50

这个需要计提吗?

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齐红老师 解答 2021-12-29 21:53

这部分工资需要计提的

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快账用户7677 追问 2021-12-29 21:54

如何计提

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齐红老师 解答 2021-12-29 21:57

根据需要支付的工资保险等,借:生产成本/制造费用/管理费用等,贷:应付职工薪酬。

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齐红老师 解答 2021-12-29 22:06

学员,您好,还有疑问吗?如果老师的回答对您有帮助,请给五星好评,您的评价对我很重要。祝您生活愉快!

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一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:低值易耗品或固定资产等 贷:预付账款
2021-12-29
1、付款,未到货,借预付账款1000,贷银行存款1000。 2、付款,无票,到货,借周转材料3000,贷预付账款3000 3、支付尾款,借预付账款2000 贷银行存款2000
2021-07-09
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-10-29
你好 借 在建工程 贷银行  按实际金额入账  
2021-12-03
您好,建议您下月收到发票入账, 货款作为预付入账
2020-09-27
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