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零售家具业,我们老板想以每月销售额为收入,未发货的也算进收入(有些货的发货周期比较长),每月销售人员工资都是以销售额算提成的。我们的进销存是厂家的线上系统,如果以销售额计收入,就要提前将未发货的结转成本,这样库存就和线上系统的库存有差异了,这个要怎么处理比较好啊?

2021-12-29 21:59
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齐红老师

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2021-12-30 09:12

同学你好!已收款开发票可以确认收入并结转成本,线上和账面库存差异可以通过建立备查帐反映,但货未发出风险并未完全转移,如有毁损容易产生纠纷

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同学你好!已收款开发票可以确认收入并结转成本,线上和账面库存差异可以通过建立备查帐反映,但货未发出风险并未完全转移,如有毁损容易产生纠纷
2021-12-30
你好;   那你实际收入和成本都真实做了吗?  你这个货物也是真实的是吗 ? 因为  避免你们虚假做账   比如 直接消化 可以 销售出去或者低价销售的 (主要是合理的就可以的;   )
2022-11-03
这个根据你的实际情况来,那么你委托加工的话,你首先是领用材料,然后再结转成本的呀。如果说直接销售的这一部分,你就可以直接结转到其他业务成本。
2020-12-01
你得先盘点,盘点出所有的数据做期初数然后开始建账
2020-08-17
你好,成本不实的话收入利润都会受影响,年底的时候可以抽出2到3天时间封库彻底盘点调整一年的成本
2022-03-15
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