你好,同学。 (1)销项税额=400*60%*0.13=31.2 进项税额=150*0.13=19.5 (2)销项税额=10*1.1*0.13=1.43(视同销售,组价) (3)销项税额=(540%2B160/1.13)*0.13=88.61 本月销项税额=31.2%2B1.43%2B88.61-19.5=101.74

某空调生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月生产经营业务如下:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含税销售额为400万元,本月应收回60%货款,其余货款于下月10日全部收回,由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款150万元。2、将成本为10万元的自产空调用于本企业职工宿舍3、当月销售空调,收取价税合计金额540万元,另收取包装费160万元,开具普通发票已知:成本利润率10%要求:计算该企业本月的销项税
4、甲空调生产企业(简称“甲公司”)为增值税一般纳税人。本年5月生产经营业务如下:(1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%贷款,其余贷款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税贷款190万元。(2)将成本为15万元的自产特制空调用于本公司职工宿舍,该批空调没有同类品价格。(3)当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具值税普通发票。(4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5156
甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款190万元。2、将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批空调没有同类产品价格。3、当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具增值税普通发票。4、购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为0.26万元。5、购进一批生产设备,取得增值税专用发票,注明价款20万元、增值税2.6万元。6、购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5万元。
2019年8月,某空调生产企业(一般计税方法纳税人)的生产 经营业务如下◇ (1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含税销售额共计400万元,本月应收回60%的货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付含税货款 150万元。 (2)将成本为10万元的自产空调用于该企业职工宿舍。(无同类商品市场价格信息)(3)当月销售空调:收取价税合计金额540万元,另收取包装费160万元,并开具普通发票。 (4)购进生产用原材料及水、电等,取得的增值税专用发票上注明的增值税共计7.8万元。 (5)购进一批小电器,而后作为奖励发给了职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.15万元。 (6)购进生产检查设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为30万元、增值税为3.9万元。 (7)购进一辆小汽车自用,取得的增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元。 已知成本利润率为10% 根据上述资料,试计算下列问题,而且均需计算出合计数。 (1)写出每条信息下,该企业所涉及的税款(2)计算该企业本月的销项税额 (3)该企业本月准予抵扣的进项税额 (4)该企业本月应缴纳的增值税 (5)填写增值税附加税费申报表(主表) 并填制《增值税及附加税费申报表》
甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款190万元。2、将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批空调没有同类产品价格3、当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具增值税普通发票。4、购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为0.26万元。5、购进一批生产设备,取得增值税专用发票,注明价款20万元、增值税2.6万元。6、购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5万元。计算甲企业本月应纳增值税。
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
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