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老师 我们公司6月份成立的 但是4.5月这两月老板雇了一个员工跑市场 当时没发工资 现在老板才告诉我 让我给员工发了工资 这个工资怎么做账呢 怎么做分录 已经过去半年了

2021-12-30 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 12:58

您好。请问您计提了没有

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快账用户8489 追问 2021-12-30 12:59

没计提 我是公司成立以后才来的 之前不知道 现在员工离职了才晓得 老板让我发工资我才知道

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:00

您好。借:成本或者费用 贷:应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2021-12-30 12:59

借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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快账用户8489 追问 2021-12-30 13:00

好的 那个人所得税需要申报不 工资是4500一个月

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:00

您好。需要申报个税

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:01

需要申报但是不需要 纳税

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快账用户8489 追问 2021-12-30 13:01

我怎么申报 是一起申报还是补缴申报

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:01

您好,建议一起申报的

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:01

或者您更正申报,就是比较麻烦

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快账用户8489 追问 2021-12-30 13:02

一起申报 工资就是13500 超过起点要交税啊

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:02

您好。没关系的,个税汇算清缴可以退回去

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快账用户8489 追问 2021-12-30 13:03

哦哦 老师 不行的 我们公司下个月就解散不做了

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:05

您好。对方员工自己汇算清缴

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您好。请问您计提了没有
2021-12-30
你好 没发工资的月0申报 发工资了次月15号前申报 
2020-11-18
这个月申报就可以的,先做7月份的申报
2020-08-10
同学您好! 对于去年工资多扣的部分,您应在当前月进行补发,并确保与员工进行沟通和确认。做账时,应将补发金额计入员工工资薪金所得,并调整相应的应付工资和实发工资。同时,考虑个人所得税的处理,确保补发部分与原工资合并计税,避免税务风险。
2024-03-31
你好,不用反结账,直接做在7月份的账里,补计提6月工资
2020-08-14
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