更正申报2-6月的工资申报表,红冲计提的工资

老师,公司有一个职工,6月没有给他报工资,但是对公账户上体现了6月给他转了6600的工资,这个账应该这么做呢?
老师,我们有位员工10月份工资做进工资表了也申报个税了,但当时领导没让发。现在领导说他10月份未出勤不予发放,那我怎么处理他的应付职工薪酬。个税我不想调了。
老师5月有个员工的工资我多给他扣了一个月的个人社保部分337.11,但是已经发了,然后6月给他补发我做分录怎么做呢 ?
老师 我们公司6月份成立的 但是4.5月这两月老板雇了一个员工跑市场 当时没发工资 现在老板才告诉我 让我给员工发了工资 这个工资怎么做账呢 怎么做分录 已经过去半年了
老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
对公账户上余额的利息收入平时记入借财务费用负数,汇算时需要纳税调增吗?
在苏州报个税 专项附加扣除住房租金可以填郑州的吗
郭老师,新增值税法的问题,建安企业总包,收到分包劳务发票,是不能抵扣,还是抵扣了要怎么开票,政策有点不清楚,可以帮忙解答一下吗
老师,请问一下2025年全年所有数据0申报的,但是25年有忘记报税的罚款50元。50元调增需要缴纳2.5的企业所得税。那2026年3月,这笔50的罚款没有做账到25年,在26年3月怎么调啊?
派遣单位收到支付给职工的赔偿款 怎么做账 不应该算收入吧 对方要求我们开发票 怎么处理
老师你好!销售配件企业带运费可以在商品发票中开运费13%税率发票吗,和货物开在一张票上
老师 咨询个问题 我账上工资贷方累计46500 借方37300 ,个税申报金额37300 那么我汇算清缴时,账载金额 实际发生额,税收金额填写什么数?还有残保金按照哪个填写?多谢
老师公司买的车现在车已报废然后去年买的保险然后今年车报废之后卖掉了保险费用可以退回公司这比保险费用该如何入账
不是外综服企业,帮客户代理出口退税,如果税务查到会是什么结果,会不会连同客户一起处罚?
老师,我们是一般纳税人,建筑单位,去年做的劳务,今年可以开3个点劳务票吗