1 借银行存款5700 贷预收账款-新光机械厂5700 2 借银行存款350 贷预收账款350 3 借其他应收款-黄平4600 贷库存现金4600
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
就三个? 总共有五题啊
4 借生产成本1000 贷原材料-汽油1000 5 借主营业务成本3900 应交税费应交增值税进项税300 银行存款300 应付职工薪酬-黄平100 贷其他应收款4600 借主营业务成本100 贷应付职工薪酬-黄平100 6 借主营业务成本1000 贷生产成本1000 7 借预收账款6050 贷主营业务收入6050