同学您好, 1、3日, 借:销售费用 16500 贷:银行存款 16500 2、上月计提工资时, 借:销售费用 480000 贷:应付职工薪酬 480000 10日发工资时, 借:应付职工薪酬 480000 贷:应交税费—应交个人所得税 12000 其他应收款—代垫职工医药费 3000 其他应付款—代扣个人医疗社会保险费 5000 银行存款 460000 3、31日, 借:销售费用 625400 贷:应付职工薪酬—工资 560000 —基本社保 53200 —工会经费 12200
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗