同学您好, 1、3日, 借:销售费用 16500 贷:银行存款 16500 2、上月计提工资时, 借:销售费用 480000 贷:应付职工薪酬 480000 10日发工资时, 借:应付职工薪酬 480000 贷:应交税费—应交个人所得税 12000 其他应收款—代垫职工医药费 3000 其他应付款—代扣个人医疗社会保险费 5000 银行存款 460000 3、31日, 借:销售费用 625400 贷:应付职工薪酬—工资 560000 —基本社保 53200 —工会经费 12200

请问,美元账户,收到一笔款,在交易明细备栏写:OMN,USD66.5,是不是指扣了66.5美元的手续费?
老师企业盈利,年末必须提法定盈余公积吗?以前年度未提可以吗
老师好,小型微利企业的 判定是依据什么标准来?现在是申报第4季度的税了
老师 我想问下付给房东的水电费可以从公户付吗
老师,请问公司签订合同,授权后由分公司出票并收款的相关税务规定有哪些,谢谢
朴老师,公司买得车,买入当年享受了一次性税前扣除。过了一年半车卖了,请问汇算时我需要把之前享受的一次性扣除剩余部分调整吗?@朴老师
购买同款药品的礼品袋,发票上的规格可以开1个吗,商品单位个
老师,申报印花税的营业账簿怎么填报
老师,年终结账需要计提所得税50000,但是第四季度研发费用20多万没有加计抵减,后面汇算清缴时加计抵减了不是要调减退税啊老师,现在怎么处理不退税
报关出口外贸,出报关的当月我做了收入,但是采购进项会开较晚,免税销项也开的晚,我能不能开了发票在把收入红冲一下在重记一下账,这样就会和我的申报表一样,方便报税,间隔时间挺长