你好请把题目完整发一下

A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年3月31日资产负表部分项目余额如表所示:单位:万元项目期末余额货币资金2136.55应收票据200存货563.55短期借款500资本公积3002021年4月发生的经济业务如下:(1)2日,外购一批工程物资用于建设生产线,取得增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,以上款项以银行汇票存款支付。当日工程物资全部被工程领用。(2)15日,向甲公司销售一批商品,开具增值税专用发票注明的价款为400万元,增值税税额为52万元,该批商品的成本为350万元,已计提的存货跌价准备为20万元,甲公司向A公司开具一张金额为452万元的银行承兑汇票。(3)20日,以银行存款归还200万元借款,该笔借款于2018年4月21日借入。(4)23日,接受A公司以原材料投资,该批原材料公允价值为1200万元,取得增值税专用发票注明的价款1200万元,增值税税额156万元。根据协议约定,A
财务会计.案例资料:宏华公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年发生的部分经品业务如下:(1).3月2日,预收甲公司购货定金100万元,当即存入银行。(2).3月15日,从乙公司采购原树料一批,取得的增值税专用发票注明价款为200万元,增值税税额为26万元、按照协议,宏华公司可以享受”2/10、1/20、n/30”的现金折扣(计算现金折扣时不考虑增值税)。同时宏华公司以银行存款支付运费,取得的增值税专用发票上注明价款为1万元,增值税税额为0.09万元。(3)。3月20日,将甲公司预定的货物发出,同时开具增值税专用发票上注明价款为200万元,增值税税额为26万元、余额尚未收到。(4).3月25日,宏华公司向乙公司支付贷款。(5)、4月1日,向丙公司开出一张面值255万元,期限6个月的无息银行承兑汇票用于偿付前欠货款、同时向银行支付手续费0.2万元。
A公司为增值税一般纳税人,2019年发生的经济业务如下:(1)4月1日,接受甲公司以现金进行的投资,投资款项为600万元,已收到并存入银行。根据投资协议约定,甲公司在A公司注册资本中享有份额的金额为480万元。(2)5月5日,A公司决定建造一条管理用的生产线,购入工程物资一批,增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。当日该工程物资全部用于生产线的建造。会计分录怎么写
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为 13%,2021 年 12 月,甲公司发 生部分业务如下: (36)2 日,向银行借入期限为 6 个月的借款 10 万元并存入银行。 (37)6 日,向乙公司销售 A 商品一批,商品售价为 230 万元,增值税税额为 26 万元, 该批商品的成本为 120 万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。 销售前,该批商品已计提了 20 万元的存货跌价准备。 (38)8 日,购入一台不需要安装的 M 生产设备,增值税专用发票上注明的价款为 100 万 元,增值税税额为 13 万元,全部款项以银行存款支付。 (39)15 日,甲企业为租入 C包装物以银行存款支付押金 5 万元。 (40)25 日,甲公司将仓库积压的一批原材料出售,开具的增值税专用发票上注明的售价为 20 万元,增值税税额为 2.6 万元,款项已存入银行。该批原材料的成本为 18 万元。 假设不考虑其他因素,做出甲公司有关业务处理分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)6月2日,与A公司签订协议,采用预收货款方式向A公司销售商品一批,该批商品的实际成本为40万元,当日收到A公司预付款10万元,已送存银行。6月10日,向A公司发出商品,开具的增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税税额为6.5万元。A公司当日收到商品并验收入库,余款尚未收到。(2)6月11日,从B公司购入一批原材料20万元,增值税税额为2.6万元。6月17日,甲公司以银行存款支付B公司购货款。(3)6月25日,从C公司购入工程物资一批用于自建厂房,取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,甲公司开具了一张面值226万元、为期3个月的不带息银行承兑汇票予以支付,同时因向银行申请承兑汇票以银行存款支付手续费2万元。6月28日,为建造厂房领用工程物资180万元。(4)6月30日,甲公司有一张商业承兑汇票到期,无力支付票款。做会计分录:
电子税务局找不到“*现代服务*视频服务费”,只有*现代服务*其他现代服务
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
请问老师,我们领导吧,想了一个方案,罚款,工作中有做的不好的,不对的,就相应的罚款,比如说11月份有100的罚款,扣员工的,发工资的时候就不发了,我做分录的时候把这100记到了其他应收款-其他。后期公司会再拿出来100,这相当于200奖励优秀的员工,买东西发下去。等买东西的时候吧,又不能买刚刚好200的,假如买了300的,发票也是300的,我应该怎么做分录呀?其他应收款-其他怎么走平了呀?求解
老师,麻烦问下,商贸公司做零售,商品品类大概100多个,大都是小商品,有些采购进来没有进项票,但是销售开出了销项票,这样的业务应该怎么合规做账?另外这个库存和销售结转成本应该怎么做账?库存商品科目下设几级科目?应该怎么设置?
老师你好!购置税为6.44万元,减免税费3万元,实际支付为1.90万元购置税,汽车总价为55.99怎么做分录,老师指导一下
你好老师小规模纳税人是24年7月11日注册的好像一直没有报税今年5月份罚款200元行为罚款现在要用这个公司怎么建账
自己是一家工厂了,为什么还要开一家贸易公司去出口商品嘛?工厂直接出利润不是更多吗
11月28开始收取采暖费,至12.1日未开始供暖,使用期为110天,请问老师我11月需要缴纳增值税吗
贸易公司进口了一批货物,对于进口的货物财务账目需要怎么做?