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请问,支付9-12月房租共8000元,在9月做了分录,借预付款8000贷银行存款8000,9-12月分别做了同一分录借管理费用2000贷预付款2000。到12月底发票回来了应如何记账?

2021-12-30 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 17:39

借预付账款,借管理费用,负数 借管理费用贷预付账款。

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快账用户6502 追问 2021-12-30 17:41

就是红字一笔,再重新做一笔同之前一样的分录是吧。还有更好的做法吗?

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齐红老师 解答 2021-12-30 17:43

你好,对的是的发票直接放到12月份凭证后面。

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快账用户6502 追问 2021-12-30 17:45

那如果是次年1月收到发票也是这么做吗?

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齐红老师 解答 2021-12-30 17:48

你好,可以的,但骨和发票的一致可以。

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齐红老师 解答 2021-12-30 17:48

暂估和发票的一致,可以。

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借预付账款,借管理费用,负数 借管理费用贷预付账款。
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2020-10-11
你好,可以的,发票附在你当月收到凭证的后面就行,你当月不是有红冲暂估,然后再做发票的做这个凭证后面。
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您好,是的,是这样做的呢
2021-09-27
你好 对的 是这么做的
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