您好 根据单位利润总额*适用税率计提企业所得税
企业如何计提企业所得税?
年末如何计提企业所得税
老师,请问小企业会计准则的上一年年末季度企业所得税忘记计提了,那么如何做会计分录呢
2022年末汇算清缴企业所得税,少计提了100元,应交税费的借方多了100元,如果我在2023年年末补计提 借:所得税费用100 贷:应交税费-应交企业所得税100 哪补计提的借方所得税费用100会影响2023年的利润,该如何处理?
老师 季末如何计提企业所得税?
生产企业实际是ddp成交方式的关税需要我们承担,但是报关用cif.假设总金额是5万美金/运费是2000美金/保费100美金/关税没填也不清楚是多少,开票销售收入金额按多少,账务怎么处理,
用于做研发的房子折旧可以做研发费用吗
会计人员信息采集通过后如何进行继续教育
今天开票已经超过500万一年了,明天会变一般纳税人吗
这个题是问24年可以扣除的费用化利息,1月31号验收通过了,计算费用化利息不是11个月吗?为什么只有4个月啊?
有一点基础转行会计,每天学18小时,39天能胜任一般会计工作么?这39天怎么规划学习?
退税首退需要准备什么资料
老师,一般纳税人公司,税负率3%,7月份销售发票有专票和普票,税率都是13%专票含税销售价5万,普票含税销售价3万,进项发票有,含税价13%的材料发票4万,含税价6%的服务费发票3万,其他月份不算税负率,就算这个月的税负率是否达到3%? 怎么算?
老师,请问 公司一般注销怎么操作 需要准备什么材料 在哪里操作
申请高新技术企业需近3年的研发费用是吗?需近3年申请科技中小企业吗
年度汇算清缴所缴纳的企业所得税一般都是大于按利润计提的企业所得税,比如业务招待费的调增纳税所得额
是的 一般企业都是这样的
那对于这种业务招待费调增所缴纳的企业所得税不用计提吗?
这种业务招待费调增所缴纳的企业所得税现在不用计提 汇算清缴后补计提
那么第二年补提是如何做账务处理
借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-企业所得税